Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F231059 | úrok z omeškania | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Daňový úrad | 1111 | 9,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
F231054 | Služby PO a BOZP PKV 10/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 03.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
F231104 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 175,00 € | 03.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
O231104 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 337,28 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F231105 | klávesnica+myš, redukcia k monitoru+FTP kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 26,00 € | 03.11.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
F231103 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
F231051 | Zrážky PKV 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
F231050 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
F231053 | Prenájom rohoží 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
F231101 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 269,02 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
F231102 | Odber zemného plynu 11/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 336,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
F231052 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
O231102 | Pranie a žehlenie prádla 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 02.11.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O231103 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 02.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O231101 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 100,80 € | 02.11.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F231047 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 105,00 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
F231048 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.10.2023 - 31.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 280,53 € | 31.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
F231049 | Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
O231023 | dodanie a inštalácia polepov (nálepiek) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 471,60 € | 31.10.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F231042 | Pranie a žehlenie prádla za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 249,84 € | 30.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |