Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5483

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230443 peroxid vodíka Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 20,66 € 03.05.2023 02.06.2023 Faktúra
F230442 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 19,20 € 03.05.2023 26.05.2023 Faktúra
F230447 Nákup interiérového nábytku - PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 NABIMEX, s.r.o. 36022331 47 090,00 € 03.05.2023 19.05.2023 Faktúra
F230437 Pranie a žehlenie prádla za 04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 242,40 € 02.05.2023 02.06.2023 Faktúra
F230502 Paušálny servis zariadenia RDG za 05/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 02.05.2023 02.06.2023 Faktúra
F230441 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 74,26 € 02.05.2023 26.05.2023 Faktúra
F230440 Zrážky PKV 04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 373,98 € 02.05.2023 26.05.2023 Faktúra
F230438 Výkon bezpečnostnej služby 4/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 700,92 € 02.05.2023 26.05.2023 Faktúra
F230434 Prenájom rohoží 04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 113,28 € 02.05.2023 26.05.2023 Faktúra
F230435 Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 120,00 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
F230501 Odber zemného plynu 5/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 321,00 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
F230439 Paušálny poplatok - servis výťahov za 04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
F230436 Paušálny poplatok servis výťahov za 01.04.2023 - 30.06.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 280,53 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
O230503 Oprava výmenníkovej stanice Poliklinika Karlova Ves 17336236 Decon, spol. s r.o. 30224349 1 888,20 € 02.05.2023 04.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230501 Pranie a žehlenie prádla 05/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 400,00 € 02.05.2023 18.05.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230502 Výkon bezpečnostnej služby 05/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 874,38 € 02.05.2023 01.06.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230433 zdravotnícky materiál-gélový vankúšik Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 20,20 € 28.04.2023 26.05.2023 Faktúra
F230451 Reinštalácia a konfigurácia ADAM klientov - ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 102,00 € 28.04.2023 19.05.2023 Faktúra
F230432 ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 26.4.2023 do 31.12.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ESET, spol. s r.o. 31333532 59,81 € 28.04.2023 12.05.2023 Faktúra
O230421 rozšírenie licencie na zdravotnícky software Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 1 711,80 € 28.04.2023 04.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka