Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5483

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O230411 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 437,80 € 21.04.2023 04.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230418 čistenie doskového výmenníka Poliklinika Karlova Ves 17336236 LIBARO, s.r.o. 48006033 312,00 € 20.04.2023 05.05.2023 Faktúra
F230351 upratovanie ZS Rovniankova - 03/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 626,40 € 20.04.2023 28.04.2023 Faktúra
F230416 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 12,00 € 19.04.2023 19.05.2023 Faktúra
O230410 Vykonanie jarnej deratizácie - 3 objekty Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 199,00 € 19.04.2023 09.05.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230417 Daň z nehnuteľností rok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 41 638,01 € 18.04.2023 01.06.2023 Faktúra
F230350 Právne služby 03/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 17.04.2023 02.06.2023 Faktúra
F230415 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.3.2023 - 12.04.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 173,18 € 17.04.2023 12.05.2023 Faktúra
O230409 Čistenie doskového výmenníka Poliklinika Karlova Ves 17336236 LIBARO, s.r.o. 48006033 312,00 € 17.04.2023 09.05.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230414 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 16,80 € 14.04.2023 12.05.2023 Faktúra
F230349 Spracovanie balíka ku konsolidovanej UZ za rok 2022 a spracovanie DPPO a UZ k 31.12.2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 3 600,00 € 14.04.2023 05.05.2023 Faktúra
F230413 Hygienické a čistiace prostriedky PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 088,50 € 14.04.2023 05.05.2023 Faktúra
F230411 Oprava výťahu Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 260,00 € 13.04.2023 28.04.2023 Faktúra
F230412 PC Dell Optiplex 7040 MT Poliklinika Karlova Ves 17336236 MB TECH BB s.r.o. 36622524 546,17 € 13.04.2023 28.04.2023 Faktúra
O230408 LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter PULMOSAFE V3/2 vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky Poliklinika Karlova Ves 17336236 MR Diagnostic s.r.o. 35844825 252,00 € 13.04.2023 10.05.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230348 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 3 320,19 € 12.04.2023 12.05.2023 Faktúra
F230344 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 03/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 2 632,87 € 12.04.2023 05.05.2023 Faktúra
F230346 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 159,22 € 12.04.2023 28.04.2023 Faktúra
F230345 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 046,72 € 12.04.2023 28.04.2023 Faktúra
F230410 Internet 04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.04.2023 21.04.2023 Faktúra