Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F230232 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
F230237 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 185,40 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
F230231 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,30 € | 21.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
F230230 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 100,50 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
F230228 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,46 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
F230233 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
F230236 | Riešenie PBS stavby - rekonštrukcia výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MiZaPO, s.r.o. | 47985721 | 650,00 € | 21.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
F230234 | školenie elektrotechnika | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elina.sk, občianske združenie | 54660459 | 85,00 € | 21.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
F230229 | PC komponenty-káble, časovače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 37,13 € | 21.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
O230222 | Havarijný výjazd - únik z kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 100,00 € | 17.02.2023 | 04.08.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F230247 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 16,00 € | 16.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
O230219 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 132,60 € | 16.02.2023 | 06.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O230220 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 087,01 € | 16.02.2023 | 06.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O230221 | Dezinfekčné prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 91,18 € | 16.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F230154 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 01/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 198,49 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
F230153 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 307,66 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
F230227 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.1.2023 - 12.02.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 155,03 € | 15.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
F230155 | Strava deti DS 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 173,88 € | 15.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
O230216 | Vykonanie OPaOS VTZ elektrického | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPAlight.SK, s.r.o. | 51712831 | 1 196,40 € | 15.02.2023 | 08.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
O230217 | Guma na cvičenie Theraband modrá, EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 45,00 € | 15.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |