Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5483

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O230209 zdravotnícky materiál a lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 236,50 € 07.02.2023 27.02.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
O230210 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 95,60 € 07.02.2023 16.02.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
O230211 Rukavice nitrilové Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 75,60 € 07.02.2023 16.02.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F230205 Elektrotechnická spôsobilosť Poliklinika Karlova Ves 17336236 Martinus, s.r.o. 45503249 24,99 € 07.02.2023 08.02.2023 Faktúra
F230137 Palivo EVO 100 Plus Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 50,09 € 06.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DZ23004 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 2 800,00 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DZ23006 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 830,00 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DZ23005 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 200,00 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
F230138 Služby PO a BOZP 1/2023 a služby PO a BOZP na 1/ 2023 pre ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 490,80 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
O230207 Vešiak stojanový W30 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Mgr.Viera Janočková-VERA 40035263 106,00 € 06.02.2023 16.02.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O230208 ambuvak Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. 25225669 149,21 € 06.02.2023 16.02.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F230135 Toner xerox B225/230/235 Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 61,20 € 03.02.2023 06.03.2023 Faktúra
F230134 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 28,80 € 03.02.2023 06.03.2023 Faktúra
F230204 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 27,00 € 03.02.2023 06.03.2023 Faktúra
F230136 Nájom fliaš - medicínsky kyslík 01/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 30,06 € 03.02.2023 24.02.2023 Faktúra
O230204 Horizontálne interiérové žalúzie Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 222,48 € 03.02.2023 28.02.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O230205 Oprava svetelného nápisu - výškové práce Poliklinika Karlova Ves 17336236 AMALKER GROUP, s.r.o. 36697427 204,00 € 03.02.2023 28.02.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F230203 Napaľovačka ASUS a nabíjačka Charge 30W Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 43,55 € 03.02.2023 06.02.2023 Faktúra
F230202 Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 02.02.2023 06.03.2023 Faktúra
F230132 Prenájom rohoží 01/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 113,28 € 02.02.2023 06.03.2023 Faktúra