Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O231211 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 90,98 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O231210 | OS výťahu č. 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 300,00 € | 20.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F231155 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 2 867,49 € | 19.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
F231219 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.11.2023 - 12.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 201,11 € | 18.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F231218 | Dobropis k fa 5400704825-Dokovacia stanica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -76,15 € | 18.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F231154 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 560,98 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
F231217 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 126,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
F231216 | dodanie a montáž ventilov na hydranty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 875,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
F231214 | Internet 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
F231153 | Právne služby 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 12.12.2023 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F231215 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 48,55 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F231150 | Stava deti DS 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 237,60 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
F231213 | lieky+zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 76,17 € | 11.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F231152 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 316,85 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F231151 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 121,08 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
O231209 | CRP testy a EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 398,00 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O231208 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 48,55 € | 08.12.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F231212 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.07.2023 - 14.10.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 08.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F231149 | Výkon PZS 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 08.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F231211 | Repre fond - Vianočné posedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 166,00 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |