Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F230730 | Zrážky PKV 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
F230729 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
F230734 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 7,11 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
F230733 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 109,45 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
F230801 | Odber zemného plynu 8/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,00 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
F230731 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
O230802 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 335,30 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O230804 | Výkon bezpečnostnej služby 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 01.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O230805 | Pranie a žehlenie prádla 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.08.2023 | 08.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O230806 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 89,30 € | 01.08.2023 | 08.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
O230807 | skartovačka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 300,00 € | 01.08.2023 | 23.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
O230801 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 1,94 € | 01.08.2023 | 08.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F230735 | Dobropis k FA č.652497071 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | -40,00 € | 01.08.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
O230803 | dodanie a pokládka PVC podlahy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 913,92 € | 01.08.2023 | 03.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F230737 | Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM - ZS Rovniankova 07-09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 635,76 € | 31.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
F230727 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.07.2023 - 30.09.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 280,53 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
O230714 | Sieťky proti hmyzu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 528,37 € | 31.07.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O230713 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 109,45 € | 31.07.2023 | 09.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
O230715 | LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter PULMOSAFE V3/2 vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F230728 | vrecká do vysávača + CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 31,89 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |