Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5469
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ240909 | čistiace hygienické prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 237,42 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240922 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
OZ240910 | čistiace hygienické prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 508,64 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ240907 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 167,73 € | 18.09.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OP240905 | Nová USG sonda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 5 931,00 € | 18.09.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240920 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 87,60 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240919 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
OZ240908 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 311,46 € | 18.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240921 | Dátová zásuvka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,96 € | 18.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240918 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 192,05 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240858 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 091,52 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240916 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.08.2024 - 12.09.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 164,80 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240917 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 56,45 € | 16.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240856 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 114,00 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240857 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 08/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 304,30 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F240915 | Rukavice nitrilové a Covid 19 testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 68,28 € | 13.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240855 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 656,85 € | 13.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
OP240904 | MS Office | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 48,90 € | 12.09.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ240906 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 192,05 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F240914 | adaptér k NB Dell | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 28,90 € | 12.09.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra |