Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250942 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -823,55 € | 08.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250943 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 851,60 € | 08.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251014 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 22,19 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251015 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 4 014,80 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250940 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -85,00 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251009 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 83,03 € | 07.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251007 | servis, čistenie a údržba automatických kávovarov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pavol Nagy-PALY | 55215491 | 100,00 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251017 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS od 01.01.2025 do 30.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 117,30 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250939 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 267,40 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250941 | Poplatky PP internet 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251008 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 210,70 € | 07.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251010 | Monitor 27 Philips | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 83,42 € | 07.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251006 | odborná prehliadka tlakových zariadení OST | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 282,90 € | 07.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251007 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,53 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251005 | LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter PULMOSAFE V3/2 vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250932 | Telefón hovory 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,92 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250931 | Telefón hovory 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,69 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251005 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250933 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 09/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 5,29 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ251006 | servis, čistenie a údržba automatických kávovarov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pavol Nagy-PALY | 55215491 | 100,00 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |