Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5308
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP240703 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,30 € | 15.07.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
OP240702 | valec do laserovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 18,00 € | 15.07.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F240659 | Právne služby 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 15.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
F240716 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 71,42 € | 15.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
OZ240709 | LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter PULMOSAFE V3/2 vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 15.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240658 | Poistenie majetku a zodp. za škodu 09.08.2024-08.08.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 148,15 € | 12.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
F240656 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -238,27 € | 12.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240657 | Zdravotné výkony 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 9,00 € | 12.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
F240715 | Internet 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
F240655 | Strava deti DS 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 428,40 € | 11.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
F240713 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 86,58 € | 11.07.2024 | 18.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
F240714 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 60,18 € | 11.07.2024 | 18.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
F240712 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 305,21 € | 10.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
F240654 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 600,21 € | 10.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
F240711 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,32 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F240653 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
F240710 | Chladnička PHILCO PTL 1302 W | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 336,79 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F240649 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 06/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 308,42 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F240648 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 123,12 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F240651 | Telefón hovory 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,58 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra |