Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5469

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OZ240909 čistiace hygienické prostriedky DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 237,42 € 19.09.2024 12.10.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240922 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 114,50 € 19.09.2024 12.10.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
OZ240910 čistiace hygienické prostriedky PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 508,64 € 19.09.2024 02.10.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ240907 lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 167,73 € 18.09.2024 06.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OP240905 Nová USG sonda Poliklinika Karlova Ves 17336236 Unique Medical s.r.o. 46729429 5 931,00 € 18.09.2024 05.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240920 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 87,60 € 18.09.2024 12.10.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
F240919 Nájom fliaš - medicínsky kyslík 09/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,90 € 18.09.2024 12.10.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
OZ240908 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 311,46 € 18.09.2024 01.10.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240921 Dátová zásuvka Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 18,96 € 18.09.2024 21.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240918 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 192,05 € 16.09.2024 12.10.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
F240858 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 091,52 € 16.09.2024 12.10.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
F240916 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.08.2024 - 12.09.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 164,80 € 16.09.2024 12.10.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
F240917 Balená voda Poliklinika Karlova Ves 17336236 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,45 € 16.09.2024 21.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240856 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/24 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 114,00 € 13.09.2024 12.10.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
F240857 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 08/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 304,30 € 13.09.2024 05.10.2024 Riaditeľ Faktúra
F240915 Rukavice nitrilové a Covid 19 testy Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 68,28 € 13.09.2024 21.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240855 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 08/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 656,85 € 13.09.2024 21.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
OP240904 MS Office Poliklinika Karlova Ves 17336236 Mibuelo, s.r.o. 53550960 48,90 € 12.09.2024 05.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ240906 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 192,05 € 12.09.2024 02.10.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F240914 adaptér k NB Dell Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 28,90 € 12.09.2024 13.09.2024 Riaditeľ Faktúra