Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5886

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F250209 lieky Respreeza Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 3 945,34 € 09.02.2025 13.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250208 Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 11 303,20 € 07.02.2025 13.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250136 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2025, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 891,42 € 07.02.2025 20.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
F250135 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2025, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 163,12 € 07.02.2025 20.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
F250137 odstavenie/spustenie výťahu po rekonštrukcii Poliklinika Karlova Ves 17336236 TREVA, s.r.o. 31367291 100,00 € 07.02.2025 13.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250206 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.01.2025-03.02.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 134,29 € 06.02.2025 10.03.2025 Faktúra
F250207 Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 01/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 183,68 € 06.02.2025 20.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
F250204 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 332,14 € 05.02.2025 10.03.2025 Faktúra
OZ250202 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 217,50 € 05.02.2025 06.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F250202 Záložný zdroj Forton UPS FP 1500 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 130,90 € 05.02.2025 28.02.2025 Faktúra
F250134 Prenájom rohoží 01/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 228,14 € 05.02.2025 28.02.2025 Faktúra
F250201 Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 561,35 € 05.02.2025 28.02.2025 Faktúra
F250133 Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.1.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 32,47 € 05.02.2025 28.02.2025 Faktúra
F250203 Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 135,92 € 05.02.2025 13.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250205 nábytok-riaditeľstvo + RDG Poliklinika Karlova Ves 17336236 KONDELA s.r.o. 36409154 1 456,95 € 05.02.2025 06.02.2025 Riaditeľ Faktúra
F250132 Standard F CRP FIA Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 561,02 € 04.02.2025 13.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250129 paušálny poplatok - servis výťahy za obdobie 01.01.2025-31.03.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 310,00 € 04.02.2025 13.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250131 Telefón hovory 01/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 282,85 € 04.02.2025 13.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250130 Telefón hovory 01/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 5,58 € 04.02.2025 13.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DZ25008 Záloha na teplo 02/25 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 063,33 € 04.02.2025 11.02.2025 Faktúra