Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241222 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.11.2024 - 12.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 208,80 € | 13.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241223 | Catering-vianočné posedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 400,00 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241224 | kytica Vášeň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Flowers drive s.r.o. | 53396952 | 34,98 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241221 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,99 € | 12.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241172 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 788,31 € | 12.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241225 | projektové práce-modernizácia elektroinštalácie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KFA_norbert šmondrk, s. r. o. | 47698144 | 9 120,00 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ241213 | čistiace hygienické prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 242,11 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241215 | Catering-vianočné posedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 400,00 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241214 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 176,89 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241173 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 888,61 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241171 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 118,13 € | 11.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241169 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 11/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 297,85 € | 11.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241210 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,99 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241170 | Právne služby 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241220 | Med | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tomex autodoprava s.r.o. | 54104572 | 210,00 € | 11.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241212 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241211 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 279,99 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241219 | Internet 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241217 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 13,93 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241215 | lieky Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 6 199,83 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |