Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6395

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F241147 Elektrody AED detské pre defibrilátor + batéria Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medsol Slovakia s.r.o. 36740471 762,00 € 28.11.2024 06.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241148 Dezinfekcia Sanytol Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 28,02 € 28.11.2024 29.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
F241146 Plastové fľaše a rozprašovače Poliklinika Karlova Ves 17336236 Handymade s.r.o. 48230111 50,00 € 28.11.2024 29.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
F241145 lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 2 075,70 € 27.11.2024 19.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Faktúra
F241144 lieky Tuberkulín Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 538,00 € 27.11.2024 19.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Faktúra
F241143 Parkovisko Poliklinika Karlova Ves, rekonštrukcia Poliklinika Karlova Ves 17336236 PORR s.r.o. 36667102 147 008,07 € 27.11.2024 11.12.2024 Faktúra
F241142 bezpečnostný orez drevín na DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 zares, spol. s r.o. 35778806 6 480,00 € 27.11.2024 06.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241138 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 100,50 € 26.11.2024 19.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Faktúra
F241141 mediciálny plyn pre Difustik 10 L fľaša Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 510,24 € 26.11.2024 19.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Faktúra
F241140 servisná prehliadka a údržba USG prístroja Poliklinika Karlova Ves 17336236 Intes Poprad, s.r.o. 36449814 288,00 € 26.11.2024 06.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241139 pracovný odev Poliklinika Karlova Ves 17336236 LPP Slovakia, s.r.o. 36787507 50,00 € 26.11.2024 28.11.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241136 čistiace a hygienické prostriedky dobropis k F 3100355776/2F241135/ Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 -104,87 € 25.11.2024 30.01.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241137 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 198,56 € 25.11.2024 19.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Faktúra
F241135 čistiace a hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 515,61 € 22.11.2024 19.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Faktúra
OZ241122 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 198,57 € 22.11.2024 11.12.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F241133 Vedenie evidencie odpadov 21.11.2024-20.11.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 264,00 € 21.11.2024 19.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Faktúra
F241134 dopravné značky a objímky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Talajka, s.r.o. 47062436 81,60 € 21.11.2024 06.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241132 Havarijné a PZP FORD 1.12.2024 - 1.11.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 734,84 € 21.11.2024 28.11.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241128 Balená voda + poháre Poliklinika Karlova Ves 17336236 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,25 € 20.11.2024 30.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
F241130 čistenie kanalizácie PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 AKS group s.r.o. 47424893 2 556,00 € 20.11.2024 28.11.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra