Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7108

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F251017 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS od 01.01.2025 do 30.09.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 G&E Trading, a.s. 50131711 117,30 € 07.10.2025 17.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250939 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 09/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 G&E Trading, a.s. 50131711 1 267,40 € 07.10.2025 17.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250941 Poplatky PP internet 09/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Orange Slovensko, a.s. 35697270 602,70 € 07.10.2025 17.10.2025 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
F251008 Kancelársky materiál a tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 210,70 € 07.10.2025 07.11.2025 Riaditeľ Faktúra
F251010 Monitor 27 Philips Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alza.sk s. r. o. 36562939 83,42 € 07.10.2025 07.11.2025 Riaditeľ Faktúra
F251006 odborná prehliadka tlakových zariadení OST Poliklinika Karlova Ves 17336236 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 282,90 € 07.10.2025 07.11.2025 Riaditeľ Faktúra
OZ251007 Kancelársky materiál a tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 167,53 € 06.10.2025 14.10.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ251005 LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter PULMOSAFE V3/2 vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky Poliklinika Karlova Ves 17336236 MR Diagnostic, s.r.o. 35844825 246,00 € 06.10.2025 14.10.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F250932 Telefón hovory 09/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a.s. 35763469 281,92 € 06.10.2025 17.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250931 Telefón hovory 09/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,69 € 06.10.2025 17.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F251005 bakteriálny a vírusový filter Poliklinika Karlova Ves 17336236 MR Diagnostic, s.r.o. 35844825 246,00 € 06.10.2025 17.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250933 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 09/25 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 5,29 € 06.10.2025 17.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
OZ251006 servis, čistenie a údržba automatických kávovarov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Pavol Nagy-PALY 55215491 100,00 € 06.10.2025 17.10.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ251008 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 341,41 € 06.10.2025 18.10.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F250935 Nájom fliaš - medicínsky kyslík do 30.09.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 10,18 € 06.10.2025 24.10.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F251002 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.09.2025 - 03.10.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 122,08 € 06.10.2025 01.11.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F251004 Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 561,35 € 06.10.2025 01.11.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F251003 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10/2025 - 12/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. 35774738 1 024,34 € 06.10.2025 01.11.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250936 upratovacie a čistiace služby 09/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 AMG Security s.r.o. 46268995 1 102,50 € 06.10.2025 01.11.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250937 Výkon bezpečnostnej služby 09/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 AMG Security s.r.o. 46268995 1 102,72 € 06.10.2025 01.11.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra