Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5469

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DZ24006 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 05.02.2024 13.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24005 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 823,00 € 05.02.2024 13.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24004 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 938,00 € 05.02.2024 13.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240205 Preddavky odberu elektrickej energie DS 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 05.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240204 Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240206 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.01.2024-03.02.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 100,50 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240138 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,90 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240207 dezinfekcia Sekusept Aktiv Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 52,50 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240140 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 111,70 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240141 Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 11 346,34 € 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
OZ240203 dezinfekcia Sekusept aktiv Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 52,50 € 02.02.2024 05.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F240130 Paušálny poplatok - servis výťahov za 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.02.2024 09.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
OZ240204 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 395,11 € 02.02.2024 13.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240201 Odber zemného plynu 02/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 990,00 € 02.02.2024 16.02.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240203 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 315,60 € 02.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240137 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 455,43 € 02.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240134 Upratovacie služby 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 820,80 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240133 Zrážky PKV 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 405,04 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240132 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,66 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240136 Prenájom rohoží 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 197,95 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra