Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6042
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F240929 | Služby bezpečnostného poradcu 21.09.2024-20.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 180,00 € | 24.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
F240928 | Revízia výmenníkovej stanice + revízna správa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 24.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F240927 | Hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 508,64 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
OP240907 | rozšírenie licencie na zdravotnícky software | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 175,32 € | 20.09.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240859 | Právne služby 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 20.09.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F240924 | Automatický kávovar DeLonghi Magnifica S ECAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 360,00 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240926 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 311,46 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240925 | Microsoft Office 2019 Professional Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 48,90 € | 20.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
OZ240911 | vypracovanie rozpočtu rekonštrukcie časti ležatých rozvodov v pavilóne dospelých PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZERALIS s.r.o. | 52419754 | 240,00 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240923 | Dátová zásuvka, siťový kábel, Switch CUDY | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 60,21 € | 20.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
OP240906 | kávovar | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 360,00 € | 19.09.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
OZ240909 | čistiace hygienické prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 237,42 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240922 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
OZ240910 | čistiace hygienické prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 508,64 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ240914 | lieky tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 538,00 € | 18.09.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ240907 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 167,73 € | 18.09.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OP240905 | Nová USG sonda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 5 931,00 € | 18.09.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240920 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 87,60 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240919 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
OZ240908 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 311,46 € | 18.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |