Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5973
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP241003 | Tonery a náplne do atramentových tlačiarní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 400,00 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
OZ241017 | Parkovací zahradzovací stĺpik, sklopný plastový, výška 700 mm, | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 144,00 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
OZ241015 | Informačné tabule -rekonštrukcia parkoviska PKV a výroba a montáž nepriehľadnej fólie- ZS RVN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 300,00 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ241014 | servis a oprava búracie kladivo a kosačka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mtech servis s.r.o. | 55265961 | 120,00 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F241022 | Balená voda + sanitácia výdajníka na balenú vodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 78,40 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
F241021 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 398,96 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F241019 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 34,33 € | 16.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F241020 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.07.2024 - 14.010.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 18,34 € | 16.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
OZ241012 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 794,00 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F240957 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 580,04 € | 15.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
OZ241011 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 34,33 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ241010 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 398,96 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F241017 | zabezpečenie procesu VO - Dodanie parkovacieho systému, stavebný dozor a parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 5 460,00 € | 15.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
F241018 | Laserová tlačiareňHP Laser Jet Pro MFP 4102fdn | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 368,90 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
F241016 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.09.2024 - 12.10.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 203,82 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
F240956 | Právne služby 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 11.10.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F241015 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 11.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
F241011 | Internet 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
F241014 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10/2024 - 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 999,36 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
F241013 | exporty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 130,68 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra |