Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5469
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F240429 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 98,80 € | 26.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
F240430 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,63 € | 26.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
OZ240414 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 399,00 € | 26.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OP240404 | Servisná prehliadka zdravotníckeho prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 72,00 € | 25.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F240426 | Myšy + podložky , batérie CR2032 , predplatné Alza + ročné členstvo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 112,40 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240428 | Písací stôl UMAR, biela/betón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 139,00 € | 24.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
OZ240413 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 98,80 € | 24.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F240425 | zdravotné výkony 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 378,00 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
OZ240412 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,64 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240424 | Tuberculin inj. 20 amp. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 259,00 € | 23.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
F240422 | Upratovacie služby 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240423 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
OZ240411 | Tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 259,00 € | 18.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240421 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240353 | Právne služby 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 16.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
F240352 | Odborná skúška výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 300,00 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F240418 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 177,45 € | 16.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
F240417 | Laboratórne vyšetrenia k FA 1203106433 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -534,60 € | 15.04.2024 | 31.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240420 | Daň z nehnuteľností rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 52 249,04 € | 15.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
F240416 | Zabezpečenie procesu VO - laboratórne vybavenie pneumologickej ambulancie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |