Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5469

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240414 dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -11 923,16 € 15.04.2024 29.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240415 Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 720,94 € 15.04.2024 29.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
OZ240410 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 177,45 € 15.04.2024 29.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240419 Komunikačný modul - ezdravie komplet Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 242,02 € 15.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240413 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.03.2024 - 12.04.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 189,94 € 15.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240350 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 03/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 325,86 € 15.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240351 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/24 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 110,28 € 15.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240427 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 04/2024-06/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 828,36 € 15.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240349 Vyúčtovanie elek. energia PKV 3/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -927,26 € 12.04.2024 26.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240412 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 185,42 € 12.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
OP240403 Vykonanie jarnej deratizácie - 3 objekty Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 199,00 € 12.04.2024 15.05.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240347 Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Sociálna poisťovňa 30807484 -109,00 € 11.04.2024 11.04.2024 Riaditeľ Faktúra
F240411 Internet 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240348 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 175,76 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240345 Strava deti DS 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 352,80 € 10.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
OP240402 OPaOS elektroinštalácie Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marek Belko 45404691 280,00 € 09.04.2024 26.09.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F240409 Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2024-11.4.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 UNION poisťovňa, a. s. 31322051 688,36 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240339 Telefón hovory 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,32 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240340 Telefón hovory 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 276,14 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240410 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 100,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra