Faktúry
Počet záznamov: 3167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0043/19 | Školské tlačivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 211,20 € | 18.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 191,03 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | Kancelársky papier | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 99,78 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 22,01 € | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 306,86 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 392,53 € | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 95,09 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | Poplachy. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | Signalizácia 02/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | Energie 3/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 12.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | Odvoz biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 80,46 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 269,34 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | Poistenie žiakov 2019-2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 821,88 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | Toner zborovňa. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,32 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 621,54 € | 08.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 117,57 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | Oprava signalizácie pavilón "D" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 31,20 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | Pevná linka 02/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,20 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 331,34 € | 05.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 113,06 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 74,37 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 101,36 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 298,27 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | Oprava zariadenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 268,15 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | Ochranné pracovné prostriedky OA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CANIS SAFETY a.s. | 47998156 | 183,29 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | Prenájom kopírky 02/2019 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 51,22 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | Prenájom kopírky 02/2019 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 116,89 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | Výkon zodpovednej osoby 03/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra |