Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0101/20 Nákup hygienických potrieb ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 REMPO, s.r.o. 35819081 58,39 € 08.12.2020 16.12.2020 Objednávka
VO/0102/20 Tlač vizitiek Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Creative Bubble, s.r.o. 46528016 4,80 € 08.12.2020 16.12.2020 Objednávka
VO/0104/20 Oprava prasknutého potrubia ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VANÁK SK, s.r.o. 51297418 40,00 € 08.12.2020 16.12.2020 Objednávka
VO/0105/20 Vodoinštalačné práce v ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VANÁK SK, s.r.o. 51297418 427,92 € 08.12.2020 16.12.2020 Objednávka
VO/0106/20 Dodávka a montáž prietokového ohrievača Q-termo, sekretariát Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VANÁK SK, s.r.o. 51297418 0,00 € 08.12.2020 16.12.2020 Objednávka
DFSJ/0117/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 218,09 € 07.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFSJ/0118/20 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 67,32 € 07.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 Nákup čistiacich, hygienických a kancelárskych potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 507,67 € 07.12.2020 11.12.2020 Faktúra
VO/0097/20 Arboristické práce Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 SLOVASTAV, s.r.o. 46583165 1 308,00 € 07.12.2020 16.12.2020 Objednávka
DFBV/0187/20 Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 16,80 € 04.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 20,40 € 04.12.2020 11.12.2020 Faktúra
VO/0096/20 Darčekové karty Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 DM drogerie markt, s. r. o. 31393781 1 170,00 € 04.12.2020 16.12.2020 Objednávka
VO/0107/20 Odvoz drevnej hmoty Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 SLOVPRO, s.r.o. 47737433 180,00 € 04.12.2020 16.12.2020 Objednávka
DFBV/0185/20 Stoličky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Daffer, s.r.o. 36320439 675,00 € 03.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0184/20 Univerzálna kovová skriňa Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 283,20 € 03.12.2020 11.12.2020 Faktúra
VO/0095/20 Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 507,67 € 03.12.2020 16.12.2020 Objednávka
DFSJ/0116/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 286,44 € 02.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 Elektronické stravovacie poukážky - 21ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 GGFS s. r. o. 47079690 80,43 € 02.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 Energie 12/2020 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 2 820,00 € 02.12.2020 11.12.2020 Faktúra
VO/0093/20 Stoličky ŠJ 15ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Daffer, s.r.o. 36320439 675,00 € 02.12.2020 16.12.2020 Objednávka