Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4262

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0103/21 Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 106,72 € 04.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFSJ/0105/21 Nákup pekárenských výrobkov ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 59,73 € 04.11.2021 19.11.2021 Faktúra
VO/0069/21 Gumová rohož + materiál na jej upevnenie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 B2B Partner s.r.o. 44413467 147,60 € 04.11.2021 11.11.2021 Objednávka
VO/0071/21 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 253,55 € 04.11.2021 11.11.2021 Objednávka
VO/0072/21 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 11,32 € 04.11.2021 11.11.2021 Objednávka
DFSJ/0102/21 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ALFA-R FOOD, s.r.o. 36269948 322,42 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFSJ/0101/21 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 162,07 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFSJ/0100/21 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 163,47 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 Dezinfekčné a antibakteriálne prostriedky, ochranné pomôcky Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 885,93 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 11,02 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 Energie 11/2021 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 2 535,00 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFSJ/0098/21 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 137,59 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFSJ/0097/21 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 492,36 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFSJ/0099/21 Nákup pekárenských výrobkov ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 120,20 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 Výkon zodpovednej osoby 11/2021 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 Nákup 17ks počítačov a 5ks monitorov Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 EMM, spol. s r. o. 17316260 10 238,40 € 28.10.2021 19.11.2021 Faktúra
VO/0070/21 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 140,40 € 27.10.2021 11.11.2021 Objednávka
DFSJ/0096/21 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 253,78 € 26.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFSJ/0095/21 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 303,01 € 25.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFSJ/0094/21 Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 150,91 € 25.10.2021 12.11.2021 Faktúra