Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323/22 | 4 ks kníh TJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Škola Taliančiny O.Z. | 51322862 | 99,60 € | 24.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0093/22 | práce - zborovňa na 2. posch. na Pal. odstránenie havarij. stavu, maľovanie ... | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 348,46 € | 24.10.2022 | 24.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0094/22 | oprava havarijného stavu, otlčenie, demontáž, sanačné omietky, príprava, nátery suterén na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 958,89 € | 24.10.2022 | 24.10.2022 | Objednávka | |||||
| 319/22 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 322/22 | kontrola prenosného hasiaceho prístroja, kontrola hydrantov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rudolf Polák-RP | 36906905 | 89,00 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 321/22 | revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, zavodnenie stupačky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rudolf Polák-RP | 36906905 | 294,50 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 320/22 | vyúčtovanie - pásová píla, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 281,40 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0092/22 | pásová píla RYOBI RBS904 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 281,40 € | 20.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka | |||||
| 318/22 | odstránenie havarijného stavu suterénu, otlčenie, demontáž, sanačné omietky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 958,89 € | 19.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 340/22 | vyúčtovanie - koše | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | -278,00 € | 17.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 317/22 | rekonštrukcia kotolne na Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | T.P.K. s.r.o. | 35778407 | 130 882,80 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 316/22 | maľovanie, oprava stien a stropu po zatekaní strechy - zborovňa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 348,46 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 313/22 | poplatky za terminály za september 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 576,25 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 312/22 | kancelársky paier A4 40kr. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 197,60 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0091/22 | 40 krabíc A4 kopírovací papier pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 197,60 € | 11.10.2022 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| 311/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 42,94 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 310/22 | toner do Xerox WC5955 2 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 237,60 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 309/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 9/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 90,10 € | 06.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 308/22 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 06.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0090/22 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac október | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 612,29 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Objednávka |