Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 827,54 € | 20.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
265/21 | vyúčtovanie - reproduktory, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Extreme Digital Zrt. | 0110045869 | 135,64 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
264/21 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 268,80 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
251/21 | vyúčtovanie - pohovka, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 324,00 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
252/21 | vyúčtovanie - kreslá, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 301,00 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0074/21 | Dezix - dezinfekčný prípravok na ruky 8ks 5l | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 134,40 € | 15.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
DFKV/0002/21 | projektová dokumentácia k rekonštrukcii kotolne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing. Zoltán Farkaš | 37631438 | 5 976,00 € | 14.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
254/21 | vyúčtovanie - zmetáky, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 166,40 € | 14.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
263/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
262/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 15,80 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
244/21 | vyúčtovanie - chladničky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 310,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
256/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
255/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
259/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
257/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 437,01 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
258/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 884,77 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0073/21 | 3ks zmetákov Vileda na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 166,40 € | 11.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
247/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 433,11 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
246/21 | toner | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 108,00 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
250/21 | prečistenie splaškového liatinového potrubia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 439,20 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra |