Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0081/22 | 19ks koše na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 1 037,60 € | 13.09.2022 | 13.09.2022 | Objednávka | |||||
| 273/22 | kontrola a čistenie komína na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 32,00 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 275/22 | vyúčtovanie - reklamné predmety | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 3 453,60 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 274/22 | 19 ks koše na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 1 037,60 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0080/22 | Odstránenie skrytých závad počas opravy strešnej krytiny, odstránenie náletových drevín a orez prerastených kríkov. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RNDr. Juraj Pálenik-3P | 11982161 | 798,28 € | 09.09.2022 | 23.09.2022 | Objednávka | |||||
| 270/22 | poistenie velkych rizik - majetok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 09.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 269/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,39 € | 09.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 271/22 | EFT POS terminály za 8/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 175,48 € | 09.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0079/22 | 4ks informačné tabule na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 28,30 € | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Objednávka | |||||
| 267/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 268/22 | vyúčtovanie - tabuľa mokrá podlaha | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 28,30 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 339/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -192,49 € | 07.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0077/22 | oprava havarijného stavu vjazdu do areálu školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 985,42 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0078/22 | oprava havarijného stavu potrubia a výmena dlažby v suteréne budovy Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 997,41 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Objednávka | |||||
| 261/22 | dodavka elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 263/22 | elektronické stravovacie poukážky na 9/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 525,07 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 262/22 | elektronické stravovacie poukážky jul, august 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 194,02 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 266/22 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 78,63 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 265/22 | havarijný stav vjazd do areálu JŠ na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 985,42 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 260/22 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 517,69 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |