Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0005/22 | Paravan s fotografickými oknami biely | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dekorhome s.r.o. | 24229661 | 168,50 € | 13.01.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
014/22 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 45,82 € | 11.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
016/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 0,65 € | 11.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
015/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 909,78 € | 11.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0004/22 | 2 ks LCD monitory ASUS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 261,20 € | 11.01.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
012/22 | intervencie v španielskom jazyku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 182,00 € | 10.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
011/22 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 117,00 € | 10.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0003/22 | Pohovka Rebutia XI 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MOB Interiér s.r.o. | 44948271 | 271,00 € | 10.01.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
009/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 49,13 € | 07.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
010/22 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 59,50 € | 07.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
008/22 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 103,55 € | 07.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
005/22 | dezinfekčný prípravok na povrchy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 16,44 € | 05.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
007/22 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 478,57 € | 05.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
006/22 | plyn | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 05.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0002/22 | elektronické stravovacie poukážky na január 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 478,57 € | 05.01.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
VO/0001/22 | 3 ks dialkové ovládače MXBD na projektory | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 46,18 € | 04.01.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
004/22 | diaľkové ovládače na projektory, poštovné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 46,18 € | 03.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
001/22 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 03.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
003/22 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 481,00 € | 03.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
002/22 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 104,00 € | 03.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra |