Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3335

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0085/22 USA všeobecnogeografická mapa1, SR administratíva 3, SR administratíva 2,PSČ Veľká Británia 3 Jazyková škola, Palisády 17319145 Stiefel EUROCART spol.s.r 31360513 481,00 € 22.09.2022 29.09.2022 Objednávka
280/22 4ks HP 250G7 počítače Jazyková škola, Palisády 17319145 Omnikor, spol. s r. o. 36355526 2 102,88 € 22.09.2022 12.10.2022 Faktúra
VO/0084/22 Konvektor GHT 20B-WIFI na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Alza.sk s r.o. 36562939 323,30 € 21.09.2022 21.09.2022 Objednávka
277/22 vodné, stočné a zrážky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 99,96 € 21.09.2022 12.10.2022 Faktúra
278/22 vyúčtovanie - konvektory, doprava Jazyková škola, Palisády 17319145 Alza.sk s r.o. 36562939 323,30 € 21.09.2022 12.10.2022 Faktúra
276/22 Dezinfekčné prostriedky Dezix 5l - 6 Jazyková škola, Palisády 17319145 Mikrochem Trade, spol. s r. o. 35948655 99,19 € 20.09.2022 12.10.2022 Faktúra
VO/0083/22 Dezix- dezinfekčný prípravok na ruky 5l 6ks Jazyková škola, Palisády 17319145 Mikrochem Trade, spol. s r. o. 35948655 99,19 € 19.09.2022 20.09.2022 Objednávka
VO/0082/22 reklamné predmety Jazyková škola, Palisády 17319145 Anatex, s.r.o. 36650641 3 453,60 € 13.09.2022 29.09.2022 Objednávka
VO/0081/22 19ks koše na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Internet Mall Slovakia,s.r.o. 35950226 1 037,60 € 13.09.2022 13.09.2022 Objednávka
273/22 kontrola a čistenie komína na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Kominár s. r. o. 47229632 32,00 € 13.09.2022 12.10.2022 Faktúra
275/22 vyúčtovanie - reklamné predmety Jazyková škola, Palisády 17319145 Anatex, s.r.o. 36650641 3 453,60 € 13.09.2022 12.10.2022 Faktúra
274/22 19 ks koše na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Internet Mall Slovakia,s.r.o. 35950226 1 037,60 € 13.09.2022 12.10.2022 Faktúra
VO/0080/22 Odstránenie skrytých závad počas opravy strešnej krytiny, odstránenie náletových drevín a orez prerastených kríkov. Jazyková škola, Palisády 17319145 RNDr. Juraj Pálenik-3P 11982161 798,28 € 09.09.2022 23.09.2022 Objednávka
270/22 poistenie velkych rizik - majetok Jazyková škola, Palisády 17319145 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 930,00 € 09.09.2022 06.11.2022 Faktúra
269/22 telekomunikačné služby za 8/2022 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 89,39 € 09.09.2022 12.10.2022 Faktúra
271/22 EFT POS terminály za 8/2022 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 175,48 € 09.09.2022 12.10.2022 Faktúra
VO/0079/22 4ks informačné tabule na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Internet Mall Slovakia,s.r.o. 35950226 28,30 € 08.09.2022 09.09.2022 Objednávka
267/22 zrážky Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 46,73 € 08.09.2022 12.10.2022 Faktúra
268/22 vyúčtovanie - tabuľa mokrá podlaha Jazyková škola, Palisády 17319145 Internet Mall Slovakia,s.r.o. 35950226 28,30 € 08.09.2022 12.10.2022 Faktúra
339/22 elektrická energia - vyúčtovanie Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 -192,49 € 07.09.2022 06.11.2022 Faktúra