Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3621
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
069/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 101,17 € | 08.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
068/23 | dodávka elektrickej energie na Pal. + vaz za 2/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 424,80 € | 08.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
067/23 | elektronické stravovacie poukážky na marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 515,06 € | 08.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0018/23 | elektronické stravovacie poukážky na marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 515,06 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Objednávka | |||||
065/23 | kontrola a 4istenie komínov na Pal. + Vaz / jar / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 64,00 € | 06.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0017/23 | 4ks zásobníky na utierky ZZ Perfecto | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Katarína Podoláková- Obalovo.sk | 53824156 | 96,10 € | 06.03.2023 | 08.03.2023 | Objednávka | |||||
064/23 | úrazové poistenie Školák | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 15,71 € | 06.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
066/23 | 4ks zásobníky na utierky ZZ Perfecto | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Katarína Podoláková- Obalovo.sk | 53824156 | 96,10 € | 06.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
061/23 | intervencie za februar 2023 španielsky jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 273,00 € | 03.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
062/23 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 616,80 € | 03.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
063/23 | 8ks senzorového osvetlenia na chodbách JŠ Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 1 188,00 € | 03.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
053/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 47,26 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
057/23 | UpDarček - čerpaná hodnota kreditu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 460,93 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
060/23 | mesačný prenájom dávkovača vody na 1.3.2023 - 31.3.2023 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
056/23 | dodávka zemného plynu na Pal. skols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
055/23 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
054/23 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
052/23 | 2 ks knihy Schritte INTERNAT NEU 2 KB, LHR | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 27,30 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
059/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
058/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra |