Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3621

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
069/23 telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 101,17 € 08.03.2023 02.04.2023 Faktúra
068/23 dodávka elektrickej energie na Pal. + vaz za 2/2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 424,80 € 08.03.2023 02.04.2023 Faktúra
067/23 elektronické stravovacie poukážky na marec 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 4 515,06 € 08.03.2023 02.04.2023 Faktúra
VO/0018/23 elektronické stravovacie poukážky na marec 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 4 515,06 € 08.03.2023 08.03.2023 Objednávka
065/23 kontrola a 4istenie komínov na Pal. + Vaz / jar / Jazyková škola, Palisády 17319145 Kominár s. r. o. 47229632 64,00 € 06.03.2023 02.04.2023 Faktúra
VO/0017/23 4ks zásobníky na utierky ZZ Perfecto Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Katarína Podoláková- Obalovo.sk 53824156 96,10 € 06.03.2023 08.03.2023 Objednávka
064/23 úrazové poistenie Školák Jazyková škola, Palisády 17319145 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 15,71 € 06.03.2023 02.04.2023 Faktúra
066/23 4ks zásobníky na utierky ZZ Perfecto Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Katarína Podoláková- Obalovo.sk 53824156 96,10 € 06.03.2023 02.04.2023 Faktúra
061/23 intervencie za februar 2023 španielsky jazyk Jazyková škola, Palisády 17319145 Pablo Gómez Calderón 51870134 273,00 € 03.03.2023 02.04.2023 Faktúra
062/23 vyúčtovanie tlačivá Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠEVT 31331131 616,80 € 03.03.2023 02.04.2023 Faktúra
063/23 8ks senzorového osvetlenia na chodbách JŠ Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 IC Grid s.r.o. 52240894 1 188,00 € 03.03.2023 02.04.2023 Faktúra
053/23 zrážky Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 47,26 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
057/23 UpDarček - čerpaná hodnota kreditu Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 460,93 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
060/23 mesačný prenájom dávkovača vody na 1.3.2023 - 31.3.2023 + stojan Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 15,60 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
056/23 dodávka zemného plynu na Pal. skols. byt Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 11,00 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
055/23 dodávka zemného plynu na Vaz. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
054/23 dodávka zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 416,00 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
052/23 2 ks knihy Schritte INTERNAT NEU 2 KB, LHR Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Ján Strapec - OXICO 11667958 27,30 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
059/23 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 260,00 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
058/23 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 460,00 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra