Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
345/22 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 221,76 € 08.11.2022 11.12.2022 Faktúra
344/22 telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 90,16 € 08.11.2022 11.12.2022 Faktúra
346/22 3 x dialkový ovladač prezentačný GENIUS Jazyková škola, Palisády 17319145 PLUG s.r.o. 50698621 92,88 € 08.11.2022 11.12.2022 Faktúra
VO/0098/22 3 x diaľkový ovládač prezentačný GENIUS Jazyková škola, Palisády 17319145 PLUG s.r.o. 50698621 92,88 € 08.11.2022 08.11.2022 Objednávka
343/22 zrážky Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 46,73 € 07.11.2022 11.12.2022 Faktúra
342/22 Dodávka elektrickej energie na Štetinova 4/VE Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 3,22 € 07.11.2022 11.12.2022 Faktúra
341/22 Schritte Internat neu 4 KB+ AB 1ks Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Ján Strapec - OXICO 11667958 6,00 € 07.11.2022 11.12.2022 Faktúra
338/22 vodné a stočné Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 106,22 € 04.11.2022 11.12.2022 Faktúra
327/22 vyúčtovanie - 2ks kavovary DELONGHI Jazyková škola, Palisády 17319145 Andrea Shop s.r.o. 36277151 1 118,00 € 04.11.2022 11.12.2022 Faktúra
337/22 elektronické stravovacie poukážky na november 2022 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 3 817,23 € 03.11.2022 11.12.2022 Faktúra
VO/0097/22 elektronické stravovacie poukážky na november 2022 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 3 817,23 € 03.11.2022 03.11.2022 Objednávka
334/22 mesačný prenájom dávkovača vody 1.11.2022 - 30.11.2022 + stojan Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 15,60 € 02.11.2022 11.12.2022 Faktúra
328/22 UpDarček Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 352,01 € 02.11.2022 11.12.2022 Faktúra
336/22 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 260,00 € 02.11.2022 11.12.2022 Faktúra
335/22 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 460,00 € 02.11.2022 11.12.2022 Faktúra
333/22 dodávka zemného plynu na Pal. škols. byt Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 36,00 € 02.11.2022 11.12.2022 Faktúra
332/22 dodávka zemného plynu na Vaz. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 132,00 € 02.11.2022 11.12.2022 Faktúra
331/22 dodávka zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 270,00 € 02.11.2022 11.12.2022 Faktúra
330/22 intervencie španielsky jazyk okt. 2022 Jazyková škola, Palisády 17319145 Pablo Gómez Calderón 51870134 299,00 € 02.11.2022 11.12.2022 Faktúra
VO/0096/22 oprava havarijného stavu kotolňa výmena čerpadiel, odstránenie omietok a obkladov, vysušovanie a sanačné omietky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 ESCO spol.s.r.o. 31324045 11 994,98 € 02.11.2022 02.11.2022 Objednávka