Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3621

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
142/19 Fa za Zákony v školskej praxi jun 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 45,05 € 12.06.2019 12.07.2019 Faktúra
51/2019 za dodávku tonerov Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 335,28 € 12.06.2019 18.06.2019 PhDr. Horváthova Sidónia Riaditeľ Objednávka
49/2019 maľovanie tried a náter soklov, Palisády Jazyková škola, Palisády 17319145 Radoslav Osuský Stavebné práce, opravárenské práce 4 801,00 € 08.06.2019 18.06.2019 PhDr. Horváthova Sidónia Riaditeľ Objednávka
50/2019 Objednávka poškodenej PVC krytiny, Palisady Jazyková škola, Palisády 17319145 Stanislav Pešek Stavebné práce, opravárenské práce 5 650,00 € 08.06.2019 10.06.2019 PhDr. Horváthova Sidónia Riaditeľ Objednávka
139/19 Fa za výkon zodpovedne osoby za mesiac maj 2019 na základe Zmluvy Jazyková škola, Palisády 17319145 JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 Právne a konzultačné služby 79,00 € 07.06.2019 12.07.2019 Faktúra
140/19 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 261,36 € 07.06.2019 12.07.2019 Faktúra
141/19 Fa za tlačiarenské služby pošt.peňažné poukažky Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 40,67 € 07.06.2019 12.07.2019 Faktúra
137/19 Fa za dodávku elektrickej energie brána štetinova Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3,17 € 06.06.2019 12.07.2019 Faktúra
138/19 Fa za telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 157,20 € 06.06.2019 12.07.2019 Faktúra
136/19 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 46,45 € 06.06.2019 12.07.2019 Faktúra
135/19 Fa za kancelárske potreby Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 957,28 € 05.06.2019 12.07.2019 Faktúra
132/19 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 225,00 € 04.06.2019 12.07.2019 Faktúra
133/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 446,00 € 04.06.2019 12.07.2019 Faktúra
134/19 Fa za stravné lístky na mesiac jún 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Ticket Service,s.r.o. 52005551 Iné 4 548,56 € 04.06.2019 11.07.2019 Faktúra
48/2019 stravné lístky, bez provízie Jazyková škola, Palisády 17319145 Ticket Service s.r.o. 52 005 551 Iné 4 366,80 € 04.06.2019 05.06.2019 PhDr. Horváthova Sidónia Riaditeľ Objednávka
47/2019 kancelárske potreby Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 957,28 € 04.06.2019 06.06.2019 PhDr. Horváthova Sidónia Riaditeľ Objednávka
129/19 Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 5/19 Jazyková škola, Palisády 17319145 WE EKO, s.r.o. 06309763 Iné 1 200,00 € 03.06.2019 11.07.2019 Faktúra
130/19 Fa za maliarske práce na základe objednávky a súpisu prác na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Radoslav Osuský 5071147 Stavebné práce, opravárenské práce 5 497,30 € 03.06.2019 11.07.2019 Faktúra
131/19 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 227,35 € 03.06.2019 11.07.2019 Faktúra
127/19 Fa za Praktický sprievodca os.údajov máj 2019 Premium Jazyková škola, Palisády 17319145 Nakladatelství FORUM s r.o., organizačná zložka 46490213 113,82 € 31.05.2019 11.07.2019 Faktúra