Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0037/19 | Objednávka na servis brány - ovládače | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OLDMAN,s.r.o. | 44781342 | 150,00 € | 04.12.2019 | 08.01.2020 | Objednávka | |||||
| 312/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 313/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 631,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 314/19 | Fa za magnetické tabule pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P služi Vám,s.r.o. | 50975455 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 970,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 311/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 11/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 02.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 310/19 | Fa za výmenu plynovej hadice a ventilu , dopojenie akontrola k plynovému sporáku. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 288,00 € | 29.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 309/19 | Fa za servisné práce , testovanie sieti WIFI na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Networ s.r.o. | 35889101 | 1 302,96 € | 28.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 308/19 | Fa za poistenie zamestnancov Jazykovej školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 908,24 € | 27.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 307/19 | Fa za výmenu LED trubíc v zborovni školy na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | J&F | 36854557 | 550,00 € | 27.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 306/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS -2019102902, web stránka predaj jaz.kurzov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 247,50 € | 26.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0036/19 | Objednávka na 50ks Magnetická tabula CLASSIC 120x90cm | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P služi Vám,s.r.o. | 50975455 | 2 970,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
| 302/19 | Fa za čistenie kanalizácie v miestnosti zastupcu RO na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 328,90 € | 25.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 303/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 133,49 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 301/19 | Fa za poistenie veľkých rizík podľa Zmluvy od 16.12.2019 -15.12.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 304/19 | Fa za časopisy Friendship v počte 31ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 158,50 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 305/19 | Fa za časopisy Friendship 15 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 75,00 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0033/19 | Servisné práce, testovanie sieti Wifi Pal., zapojenie sieťových prvkov na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Networ s.r.o. | 35889101 | 1 302,96 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0035/19 | Štrukturovaná kabeláž - sieťové rozvody pre WiFi. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | L.J. Service s.r.o. | 36207799 | 2 574,00 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0034/19 | Objednávka na výučbu Anglického jazyka v školskom roku 2019/2020 v Jazykovej škole, Palisády 38. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Just Law Texts s.r.o.Royova 2887/21 831 01 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 51980690 | 182,00 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
| 298/19 | Fa za revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RUŠEZ- Ing. Dzuba | 11800666 | 450,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra |