Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3879
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037/20 | elektrina na Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 07.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0009/20 | Objednávka na elektronické stravovacie poukážky 2/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 754,39 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| 034/20 | Verejná správa SR ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 033/20 | ročný popl.za krytie admin. nákl.združenia Sanet | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 029/20 | Výučba NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 030/20 | výučba SJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 390,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 031/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 481,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 027/20 | dodávka zemné plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 028/20 | dodávka zemné plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 032/20 | komunálny odpad | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 642,86 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 026/20 | 1 ks tel.Panasonic + servis + montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 105,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 025/20 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 227,35 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 023/20 | sprac. účtovníctva za mesiac 1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 024/20 | Notebook Lenovo2, Lenovo ThitPad USB2, Lenovo V15 29ks, Projektory 24ks, držiak 24ks, Kábel 48, Žlab kabl. 144 + inštalácia kabeláž, testov. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 50 866,80 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 022/20 | Fa za výučbu AJ v kurze od 11.9.2019 - 31.1.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 810,00 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0008/20 | Realizácia Wifi siete. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 4 440,62 € | 31.01.2020 | 12.02.2020 | Objednávka | |||||
| 020/20 | Fa za 2ks telefónov panasonic stolný a bezdrôtový a montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 100,00 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 021/20 | Fa za vydanie karty poplatok pre zamestnanca | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,40 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0007/20 | Poplatok za vydanie karty personalizovaná | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,40 € | 30.01.2020 | 12.02.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0006/20 | Objednávka na 2ks telefónov Panasonic riaditeľňa, kancelária + inštalácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 100,00 € | 27.01.2020 | 12.02.2020 | Objednávka |