Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3335

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
088/19 Fa za jarnú deratizáciu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 INSEKTPOL spol.s.r.o. 17311411 96,00 € 09.04.2019 14.05.2019 Faktúra
085/19 Fa za telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 156,91 € 09.04.2019 14.05.2019 Faktúra
086/19 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 1 333,98 € 09.04.2019 14.05.2019 Faktúra
079/19 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 227,35 € 04.04.2019 14.05.2019 Faktúra
080/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 446,00 € 04.04.2019 14.05.2019 Faktúra
081/19 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 402,00 € 04.04.2019 14.05.2019 Faktúra
082/19 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 46,45 € 04.04.2019 14.05.2019 Faktúra
083/19 Fa za dodávku elektrickej energie Štetinova Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 3,17 € 04.04.2019 14.05.2019 Faktúra
078/19 Fa za stravné lístky na mesiac apríl 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Ticket Service,s.r.o. 52005551 4 675,96 € 03.04.2019 13.05.2019 Faktúra
077/19 Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac marec 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 WE EKO, s.r.o. 06309763 1 200,00 € 02.04.2019 13.05.2019 Faktúra
20/2019 stravné lístky. suma bez provízie Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 Iné 4 489,20 € 02.04.2019 07.05.2019 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
076/19 Fa za poistenie majetku podľa Zmluvy na obdobie od 23.4.2019 - 22.10.2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 930,00 € 01.04.2019 14.05.2019 Faktúra
21/2019 Objednávka na reklamu v tlači Jazyková škola, Palisády 17319145 INFOMA Business Trading,spol.s.r.o. Kultúra, média, tlač 204,00 € 28.03.2019 29.03.2019 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
075/19 Fa za výškové práce na budove VAZ Jazyková škola, Palisády 17319145 Najportal s.r.o. 50440357 2 288,00 € 27.03.2019 15.04.2019 Faktúra
074/19 Fa za tlač Protokol o štátnej jaz.skúške, odpis vysvedčenia pre jaz.školy soprávnením vykonávať jaz skúšky Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠEVT 31331131 92,64 € 26.03.2019 14.05.2019 Faktúra
19/2019 objednávka na tlačivá Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 92,64 € 26.03.2019 28.03.2019 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
072/19 Fa za čistiace potreby na Vaz na 1.polrok 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 379,72 € 25.03.2019 13.05.2019 Faktúra
073/19 Fa za hygienické potreby na Vaz na 1. polrok 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 531,91 € 25.03.2019 13.05.2019 Faktúra
071/19 Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 119,02 € 21.03.2019 13.05.2019 Faktúra
251/2019 Zmluva o dielo, spevnenie oporného múra, Palisády 38 Jazyková škola, Palisády 17319145 Keller špeciálne zakladanie, s.r.o. 30775442 Stavebné práce, opravárenské práce 44 106,59 € 19.03.2019 09.04.2019 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Zmluva