Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088/19 | Fa za jarnú deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
085/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 156,91 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
086/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 333,98 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
079/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 227,35 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
080/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 446,00 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
081/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 402,00 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
082/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,45 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
083/19 | Fa za dodávku elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,17 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
078/19 | Fa za stravné lístky na mesiac apríl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | 4 675,96 € | 03.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
077/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac marec 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 02.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
20/2019 | stravné lístky. suma bez provízie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 489,20 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
076/19 | Fa za poistenie majetku podľa Zmluvy na obdobie od 23.4.2019 - 22.10.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
21/2019 | Objednávka na reklamu v tlači | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INFOMA Business Trading,spol.s.r.o. | Kultúra, média, tlač | 204,00 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | |||
075/19 | Fa za výškové práce na budove VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Najportal s.r.o. | 50440357 | 2 288,00 € | 27.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
074/19 | Fa za tlač Protokol o štátnej jaz.skúške, odpis vysvedčenia pre jaz.školy soprávnením vykonávať jaz skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 92,64 € | 26.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
19/2019 | objednávka na tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 92,64 € | 26.03.2019 | 28.03.2019 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
072/19 | Fa za čistiace potreby na Vaz na 1.polrok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 379,72 € | 25.03.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
073/19 | Fa za hygienické potreby na Vaz na 1. polrok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 531,91 € | 25.03.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
071/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 119,02 € | 21.03.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
251/2019 | Zmluva o dielo, spevnenie oporného múra, Palisády 38 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Keller špeciálne zakladanie, s.r.o. | 30775442 | Stavebné práce, opravárenské práce | 44 106,59 € | 19.03.2019 | 09.04.2019 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva |