Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3621
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0031/19 | Kancelárske potreby -popisovače na biele tabule, poštové obálky, spisové dosky, dvojhárky, štitky na šanóny,lepiace tyčinky, spinky do zošívačky filcové vankúše Dahle na stierky. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 763,09 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
VO/0029/19 | tonery do farebnej kopírky Canon 3521i -4ks toner do multifunkčného zariadenia Canon MF421 -2ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 534,72 € | 14.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
VO/0030/19 | Objednávka na 2ks vertikálnych žalúzií Eclisse1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VENYS,s.r.o. | 44761210 | 352,26 € | 14.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
293/19 | Fa za revízie hasiacich prístrojov a hydrantov na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 159,77 € | 13.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
290/19 | Fa za kancelársky kopírovací papier A4 Q-Connect 80mg na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 385,20 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
291/19 | Fa za kopírovací kancelársky papier A4 Q-Connect 80 mg na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 770,40 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
292/19 | Fa za nákup lavice + stoličky + skrine na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 12 468,32 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
288/19 | Fa za tonery do tlačiarní far. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 593,28 € | 11.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
289/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 319,72 € | 11.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
VO/0028/19 | Kancelársky paier A4 Q-Connect v množstve 40kr. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 700,00 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
VO/0027/19 | nákup kancelárskeho papiera A4 Q-Connect v množstve 20kr. 1 kr. 5 balíkov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 385,00 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
284/19 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na mesiac november 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 005,86 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
285/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS-20191029 web str. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 996,00 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
286/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
287/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 160,67 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
VO/0026/19 | Tonery do tlačiarní 9ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 593,28 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
281/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
282/19 | Fa za montáž klimatizácie do zborovne a miestnosti zaástupcu riad. na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 059,20 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
283/19 | Fa za montáž klimatizácie do serverovne na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 757,20 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
VO/0025/19 | elektronické stravovacie poukážky - vydanie 1244 ks november 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 005,86 € | 06.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka |