Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0003/19 Objednávka čistiacich a hygienických potrieb Jazyková škola, Palisády 17319145 Peter Šesták - KANPEX 11891581 923,61 € 13.09.2019 20.09.2019 Objednávka
227/19 Fa za dodávku elektrickej energie na bránu Štetinova Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3,17 € 11.09.2019 12.10.2019 Faktúra
228/19 Fa podľa zmluvy č.WS-20190815001 zo dňa 15.8.2019 a článku 4 bod 2.b. ukončenie etapy č.1 Jazyková škola, Palisády 17319145 Cloudee,s.r.o. 47628839 Iné 1 440,00 € 11.09.2019 12.10.2019 Faktúra
229/19 Fa za EFT POS terminály o akceptácii platobných kariet za august 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 Iné 92,24 € 11.09.2019 12.10.2019 Faktúra
VO/0008/19 Objednávka na výučbu slovenského jazyka pre cudzincov v školskom roku 2019/2020 v sume 13€/hod. od 11.09.2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 PaedDr. Lýdia Ďurišová 37571249 13,00 € 11.09.2019 30.09.2019 Objednávka
226/19 Fa za telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 153,70 € 09.09.2019 12.10.2019 Faktúra
225/19 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 545,14 € 06.09.2019 12.10.2019 Faktúra
221/19 Fa za stravné lístky na mesiac september 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Ticket Service,s.r.o. 52005551 Iné 346,42 € 05.09.2019 12.10.2019 Faktúra
222/19 Fa za stravné lístky na mesiac september 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 Iné 5 205,37 € 05.09.2019 12.10.2019 Faktúra
223/19 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 46,45 € 05.09.2019 12.10.2019 Faktúra
224/19 Fa za revizie komína na Pal. zo zákona /jeseň/ Jazyková škola, Palisády 17319145 Juraj Gál revízny technik 22800816 Iné 33,19 € 05.09.2019 12.10.2019 Faktúra
214/19 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 227,35 € 04.09.2019 12.10.2019 Faktúra
215/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 446,00 € 04.09.2019 12.10.2019 Faktúra
216/19 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 433,00 € 04.09.2019 12.10.2019 Faktúra
217/19 Fa za vymalovanie / hygienický náter/ chodieb a miestností na VAZ Jazyková škola, Palisády 17319145 Rivero s.r.o. 50690736 Stavebné práce, opravárenské práce 11 581,82 € 04.09.2019 12.10.2019 Faktúra
218/19 Fa za vymaľovanie hyg. náter nadrozmerných priestorov schodiska na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Rivero s.r.o. 50690736 Stavebné práce, opravárenské práce 4 126,20 € 04.09.2019 12.10.2019 Faktúra
219/19 Fa za 2 ks okien, 2ks parapetných dosiek na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Okienkovo s r.o. 52230937 Stavebné práce, opravárenské práce 10 650,00 € 04.09.2019 12.10.2019 Faktúra
220/19 Fa za školské lavice a stoličky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Interiéry Riljak,s.r.o. 43885306 Iné 5 953,12 € 04.09.2019 12.10.2019 Faktúra
VO/0001/19 Maľovanie 15 tried Jazyková škola, Palisády 17319145 Radoslav Osuský 5071147 9 999,00 € 04.09.2019 04.09.2019 Objednávka
VO/0002/19 elektronické stravovacie poukažky plus poplatok z hodnoty vydaných el. stravovacích poukážok v počte 1351,00 Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 5 205,37 € 04.09.2019 05.09.2019 Objednávka