Faktúry
Počet záznamov: 4629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021108 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 458,71 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
2021109 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -76,14 € | 06.05.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
2021112 | predložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 04.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
2021126 | plyn 05/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
2021104 | vrecká do vysávačov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Karcher | 43967663 | 126,00 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
2021105 | kontorla pož.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 27.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
2021101 | dezinfekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 39,80 € | 23.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
2021098 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 114,02 € | 23.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
2021099 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 187,20 € | 23.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
2021100 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 43,42 € | 23.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
2021102 | čistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 045,20 € | 22.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
2021103 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | petwings s.r.o. | 47218738 | 120,00 € | 22.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
2021118 | verej.obstaravanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr.Eva Čapkovičovíá | 50976541 | 390,00 € | 22.04.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
2021097 | papier | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 31,20 € | 20.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
2021096 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AUTO ROTOS ROZBORA | 35918519 | 1 377,85 € | 16.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
2021094 | toner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NETCOM | 50317768 | 29,40 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
2021088 | čistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 075,20 € | 12.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
2021095 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,10 € | 12.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
2021085 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,90 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
2021087 | plyn 03/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 661,28 € | 09.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
2021086 | energia 03/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 036,86 € | 09.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
2021092 | desinsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
2021083 | predložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 07.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
2021084 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 06.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
2021081 | lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 350,00 € | 06.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
2021093 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
2021089 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
2021091 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 301,83 € | 01.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
2021090 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
2021075 | ročné členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASIT, o.z. | 42266424 | 300,00 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra |