Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6984

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0087/22 mobil Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 23.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DF-42/0128/22 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 95,48 € 23.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0127/22 vyp.technika Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGEM Computers s.r.o. 35692715 139,97 € 23.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0130/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 84,31 € 23.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DF-42/0131/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 46,99 € 23.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DF-42/0129/22 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 213,52 € 23.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DF-42/0125/22 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 511,95 € 21.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0126/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 44,58 € 21.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DF-42/0124/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 51,84 € 18.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0123/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 153,74 € 18.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0110/22 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 231,49 € 16.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0121/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 128,93 € 16.03.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0122/22 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 135,36 € 16.03.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0134/22 právne služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mgr.Drahomír Kriváň 50918320 42,00 € 15.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0109/22 upratovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Milan Adamov 51896176 460,00 € 14.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0120/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 8,20 € 10.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0104/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 National Pen 97264440 98,04 € 09.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0103/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 National Pen 97264440 98,04 € 09.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0105/22 tlačivá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 59,84 € 09.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0108/22 rádiá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EURONICS - TPD, Farského 26 Bratislava 11790547 169,80 € 09.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0107/22 sprac.rozpočtu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Vladimír Kubiš 31809383 540,00 € 09.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0106/22 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 256,67 € 09.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0100/22 revízia el.inštalácie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 2 385,18 € 08.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0102/22 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0099/22 poplatky mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 244,92 € 07.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0095/22 odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 288,00 € 07.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0101/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 51,84 € 07.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0114/22 poplatky za telefón Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 44,52 € 07.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0098/22 interakt.tabule Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GOTANA s.r.o. 46279491 8 200,00 € 07.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0119/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 006,90 € 07.03.2022 19.04.2022 Faktúra