Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0025/20 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 94,72 € 20.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0021/20 vyúčtovanie dodávky plynu za r 2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 803,56 € 17.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0022/20 vodné stočné za 12/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 11,15 € 17.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0716/19 za výkon zodpovednej osoby 11/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 16.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0019/20 oprava chlad. zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 152,40 € 16.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0015/20 za opakovanu dodávku elektriny 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,36 € 15.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0016/20 upratovanie a čistenie za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 15.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0017/20 za opakovanú dodávku plynu 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 003,00 € 15.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0018/20 za opakovanú dodávku plynu 1/2020 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 968,00 € 15.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0011/20 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 25,20 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0012/20 za výkon zodpovednej osoby za 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0013/20 havarijné poistenie MV Ducato Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 122,70 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0014/20 za pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 464,85 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0008/20 za odborný seminár "Skusenosti a aplikačná prax v školstve" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Kantorka, n.o. 45740313 70,00 € 13.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0009/20 športové dresy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ivan Randuch 48147036 305,00 € 13.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0711/19 za dodávku elektriny 12/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 538,50 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0712/19 za dodávku elektriny 12/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 655,00 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0713/19 za výkon BTS za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0010/20 nákup čistiacich a kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 388,36 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0708/19 vodné stočné za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 169,99 € 09.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0715/19 vyúčtovanie za elektrickú energiu za r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -53,70 € 09.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0714/19 za služby v obl PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0002/20 za zariadenie Apple iPhone 7 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 181,45 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0003/20 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0004/20 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0005/20 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0006/20 za príslušenstvo k telefonom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 112,93 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0007/20 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 317,30 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0705/19 telekomunikačné poplatky za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,38 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0706/19 telekomunikačné poplatky za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 234,86 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra