Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0013/21 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 155,46 € 21.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DF-42/0044/21 dozor stavby Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing.arch. Gabriel Drobniak 22640584 3 363,96 € 21.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0009/21 el.energia +voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 371,68 € 19.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DF-42/0012/21 plyn 1/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 19.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0010/21 Germicídna lampa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELBEA s.r.o. 44135998 371,80 € 18.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DF-42/0011/21 plyn 1/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 18.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0037/21 el.energia 1/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,36 € 15.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0008/21 zrážková voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 205,91 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DF-42/0003/21 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 13.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DF-42/0007/21 servis káv.stroja Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Coffe tech s.r.o. 52642933 250,80 € 13.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DF-42/0006/21 servis mlynčeka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Coffe tech s.r.o. 52642933 248,40 € 13.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DF-42/0430/20 plyn 12/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 140,58 € 13.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0005/21 vyúčt.plynu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -5 114,78 € 13.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0004/21 hav.poistné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 122,70 € 13.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0001/21 licencia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 3Xcore, s.r.o. 44163746 228,00 € 07.01.2021 24.01.2021 Faktúra
DF-42/0002/21 predplatné publikácia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PS DOMOV s.r.o. 51108178 63,60 € 07.01.2021 24.01.2021 Faktúra
DF-42/0429/20 el.energia 12/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -5,98 € 07.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0428/20 el.energia 12/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 773,05 € 07.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0427/20 el.energia 12/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 112,16 € 07.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0423/20 správa servera+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 674,00 € 04.01.2021 24.01.2021 Faktúra
DF-42/0426/20 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,92 € 04.01.2021 24.01.2021 Faktúra
DF-42/0425/20 poplatky za telefón Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 42,72 € 02.01.2021 24.01.2021 Faktúra
DF-42/0424/20 výkon BTS 12/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 02.01.2021 24.01.2021 Faktúra
DF-42/0422/20 kávovar Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Coffe tech s.r.o. 52642933 1 699,00 € 28.12.2020 08.01.2021 Faktúra
DF-42/0418/20 projektor Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Partner Retail s.r.o. 48127124 568,21 € 23.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DF-42/0419/20 počítače Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Technimax s.r.o. 26816903 3 799,00 € 23.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DF-42/0420/20 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 228,90 € 22.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DF-42/0415/20 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 58,50 € 22.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DF-42/0416/20 interaktívne tabule Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GOTANA s.r.o. 46279491 8 250,00 € 22.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DF-42/0421/20 podlahový umývací stroj Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cleanex centrum s.r.o. 53115121 -695,00 € 22.12.2020 08.01.2021 Faktúra