Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0335/21 služby PO 9/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 05.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0333/21 vývoz odpadu KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 276,00 € 05.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0341/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,93 € 05.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DF-42/0340/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 159,72 € 05.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DF-42/0338/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 80,95 € 05.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DF-42/0339/21 servis plyn.kotlov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 385,00 € 05.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DF-42/0343/21 poplatky za telefón Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,94 € 05.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DF-42/0329/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 47,52 € 04.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0327/21 int.vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 136,08 € 04.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0328/21 prac.odev,obuv Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ľubica, s.r.o. 50982516 484,45 € 04.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0330/21 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 04.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0323/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Natural Pack group s.r.o. 28346416 1 080,00 € 04.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DF-42/0332/21 plyn 10/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DF-42/0331/21 plyn 10/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DF-42/0320/21 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 148,73 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DF-42/0324/21 servis auta Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 296,00 € 01.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0325/21 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 518,40 € 01.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0321/21 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 170,00 € 01.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0337/21 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 126,80 € 01.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0322/21 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 60,18 € 01.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0326/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 53,48 € 01.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0318/21 portál verejná správa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 165,00 € 28.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0319/21 kontrola a čistenie komínov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 144,00 € 28.09.2021 25.10.2021 Faktúra
DF-42/0446/21 hav.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 145,20 € 28.09.2021 04.01.2022 Faktúra
DF-42/0315/21 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 529,55 € 27.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0316/21 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 97,32 € 27.09.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0317/21 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 75,24 € 27.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DF-42/0314/21 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 670,31 € 24.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DF-42/0313/21 ekon.poradenstvo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Solitea Slovensko a.s. 36237337 26,94 € 23.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0312/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADLERR, s.r.o 36710369 131,72 € 23.09.2021 05.10.2021 Faktúra