Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0086/22 mobil Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 01.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DF-42/0085/22 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0111/22 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 57,00 € 01.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0083/22 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 01.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0082/22 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 170,00 € 01.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0081/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 100,31 € 01.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0080/22 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 150,67 € 25.02.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0078/22 výmena plyn.zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ladislav NÉMETH 47830271 2 161,28 € 25.02.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0079/22 členský poplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cech pekarov a cukrarov 35592931 60,00 € 25.02.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0077/22 toner Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 107,00 € 24.02.2022 24.03.2022 Faktúra
DF-42/0076/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Andrej Lučenič CAR LINE 32155557 61,44 € 23.02.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0075/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 81,00 € 22.02.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0074/22 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 77,76 € 18.02.2022 24.03.2022 Faktúra
DF-42/0073/22 čistiace a hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADLERR, s.r.o 36710369 146,64 € 18.02.2022 24.03.2022 Faktúra
DF-42/0072/22 odb.literatúra Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SEO 43904351 20,00 € 17.02.2022 24.03.2022 Faktúra
DF-42/0070/22 projekt.dokumentácia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIRE Engineering s.r.o. 51342804 384,00 € 14.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DF-42/0071/22 počít.sieť SANET Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 14.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DF-42/0069/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 38,88 € 10.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DF-42/0067/22 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 09.02.2022 22.02.2022 Faktúra
DF-42/0068/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 19,94 € 09.02.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0066/22 upratovacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Milan Adamov 51896176 368,00 € 08.02.2022 22.02.2022 Faktúra
DF-42/0064/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 166,09 € 08.02.2022 07.03.2022 Faktúra
DF-42/0058/22 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 65,00 € 07.02.2022 22.02.2022 Faktúra
DF-42/0059/22 poplatok za odpad 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 2 864,10 € 07.02.2022 22.02.2022 Faktúra
DF-42/0065/22 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,92 € 07.02.2022 22.02.2022 Faktúra
DF-42/0063/22 el.energia 1/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 331,41 € 07.02.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0062/22 el.energia 1/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 660,43 € 07.02.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0061/22 el.energia 1/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 19,98 € 07.02.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0060/22 el.energia 1/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 599,62 € 07.02.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0059/22 poplatok za odpad 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 2 864,10 € 07.02.2022 22.02.2022 Faktúra