Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0427/21 oprava chlad.zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 105,60 € 19.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DF-42/0428/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 124,25 € 19.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DF-42/0429/21 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 89,16 € 19.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DF-42/0425/21 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 167,27 € 16.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DF-42/0424/21 suroviny akcia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Simonovci s.r.o. 53732812 139,09 € 16.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DF-42/0426/21 počít.sieť SANET 10-12/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 16.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DF-42/0409/21 oprava zabezp.systému Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 462,62 € 15.11.2021 24.11.2021 Faktúra
DF-42/0411/21 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Otavius spol. s.r.o. 50376837 522,00 € 12.11.2021 24.11.2021 Faktúra
DF-42/0412/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 244,80 € 12.11.2021 24.11.2021 Faktúra
DF-42/0410/21 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 17,70 € 12.11.2021 24.11.2021 Faktúra
DF-42/0423/21 zámky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ABAmet, s.r.o. 47966947 50,62 € 12.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DF-42/0422/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 109,18 € 12.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DF-42/0420/21 el.energia 11/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 19,98 € 10.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0421/21 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 88,08 € 10.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0408/21 upratovacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Milan Adamov 51896176 353,57 € 09.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DF-42/0406/21 mat.na údržbu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Belt Slovakia s.r.o. 35757663 -32,40 € 09.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DF-42/0407/21 zánik poistenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 36,99 € 09.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DF-42/0419/21 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 216,54 € 09.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0402/21 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 National Pen 97264440 378,14 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DF-42/0400/21 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 582,00 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DF-42/0405/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 47,52 € 08.11.2021 24.11.2021 Faktúra
DF-42/0401/21 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Inštitut vzdelavania 40105415 30,00 € 08.11.2021 24.11.2021 Faktúra
DF-42/0404/21 toner Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 32,40 € 08.11.2021 24.11.2021 Faktúra
DF-42/0418/21 el.energia 11/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 228,89 € 08.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0417/21 el.energia 11/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 840,06 € 08.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0416/21 el.energia 11/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 278,75 € 08.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0403/21 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,92 € 08.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0490/21 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 13,93 € 08.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DF-42/0397/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 116,28 € 05.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DF-42/0398/21 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 05.11.2021 22.11.2021 Faktúra