Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0304/21 int.vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Marek Dvorák 65809921 387,20 € 22.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0311/21 výmena podláh Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 27 444,00 € 21.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0306/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 20.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0302/21 doména Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 16,50 € 20.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0307/21 čistiace a hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 459,46 € 20.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0305/21 oprava has.prístrojov a zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 230,00 € 20.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0303/21 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 59,78 € 20.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0301/21 náradie do telocvične Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 eFitness a.s. 27518876 3 089,00 € 16.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0299/21 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 162,43 € 14.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF-42/0300/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 31,68 € 14.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0445/21 hav.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 369,60 € 14.09.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0444/21 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 159,26 € 14.09.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0297/21 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 28,68 € 09.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0292/21 montáž IP kamier Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 682,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF-42/0288/21 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 177,25 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF-42/0296/21 služby zodp.osoby 9/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF-42/0294/21 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 226,00 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF-42/0290/21 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 63,41 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF-42/0289/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SunSweets s.r.o. 42142761 18,87 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF-42/0293/21 vlajky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 2U s.r.o. 17315786 379,80 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF-42/0291/21 mat.na údržbu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Belt Slovakia s.r.o. 35757663 403,44 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF-42/0310/21 el.energia 8/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 097,92 € 07.09.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0309/21 el.energia 8/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 148,81 € 07.09.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0308/21 el.energia 8/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 164,86 € 07.09.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0295/21 el.energia 9/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,36 € 07.09.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0285/21 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 68,86 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF-42/0284/21 toner Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 67,20 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF-42/0286/21 poplatky za telefón Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38,87 € 06.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0287/21 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 172,27 € 06.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0280/21 odb-časopis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 141,00 € 03.09.2021 28.09.2021 Faktúra