Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0200/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 471,76 € 08.05.2022 17.06.2022 Faktúra
DF-42/0199/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 469,34 € 08.05.2022 17.06.2022 Faktúra
DF-42/0198/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 384,24 € 08.05.2022 17.06.2022 Faktúra
DF-42/0197/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 21,92 € 08.05.2022 17.06.2022 Faktúra
DF-42/0205/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 103,80 € 05.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DF-42/0204/22 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 05.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DF-42/0196/22 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 259,16 € 05.05.2022 17.06.2022 Faktúra
DF-42/0193/22 telef.poplatky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,01 € 04.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DF-42/0209/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 104,76 € 03.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DF-42/0210/22 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 03.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DF-42/0201/22 plyn 5/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 973,00 € 03.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DF-42/0195/22 plyn 5/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 03.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DF-42/0194/22 plyn 5/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 03.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DF-42/0203/22 bal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 71,16 € 03.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DF-42/0202/22 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 03.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DF-42/0208/22 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 2 186,00 € 02.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DF-42/0207/22 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 201,60 € 02.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DF-42/0206/22 toner Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 12,00 € 02.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DF-42/0187/22 toner Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 60,00 € 29.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DF-42/0190/22 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 111,15 € 29.04.2022 06.06.2022 Faktúra
DF-42/0189/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 125,64 € 29.04.2022 07.06.2022 Faktúra
DF-42/0188/22 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 225,72 € 29.04.2022 07.06.2022 Faktúra
DF-42/0179/22 int.vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Richard Matúšovský 52325792 464,00 € 27.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DF-42/0184/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 79,39 € 27.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DF-42/0185/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 54,00 € 27.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DF-42/0182/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 92,94 € 27.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DF-42/0178/22 kosačka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 504,90 € 26.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DF-42/0180/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 171,36 € 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DF-42/0181/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 41,40 € 25.04.2022 07.06.2022 Faktúra
DF-42/0132/22 servis kotolne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cyba building controls s.r.o. 35836920 4 074,80 € 24.04.2022 19.04.2022 Faktúra