Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6057

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0581/22 rámovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing.Pavol Lamper - LAKROS 32132271 811,20 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0574/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 144,60 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0577/22 servis auta Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Mónosi 48107409 950,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0575/22 členskpý príspevok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0573/22 servis kotolňa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cyba building controls s.r.o. 35836920 931,20 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0570/22 návrh loga Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Richard Guzman RICHIE 43304176 900,00 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0572/22 oprava stroja Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FORGASTRO s.r.o. 44096780 123,60 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0571/22 inv.vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 R.P.Drevus s.r.o. 36846392 4 375,00 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0568/22 suroviny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 G INVEST Slovakia 50575414 2 550,00 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0569/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0567/22 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 35,40 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0565/22 oprava kanalizácie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stanislav Bodinger 36907995 348,00 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0564/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 217,44 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0563/22 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 222,52 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0566/22 videozáznam Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. 47693614 250,00 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0562/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 80,40 € 13.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0561/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 95,51 € 13.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0560/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 186,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0559/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 44,03 € 12.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0558/22 predplatné časopis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LV PROMO, spol.s r.o. 35977264 105,60 € 10.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0557/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 91,80 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0555/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 117,64 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0556/22 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0554/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 635,69 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0553/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 384,84 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0552/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 354,49 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0551/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 19,85 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0550/22 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 232,54 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0549/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0548/22 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 114,74 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra