Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0347/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 115,13 € 30.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0345/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 217,20 € 30.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0349/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 486,55 € 30.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0348/22 stav.dozor Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stasyko s.r.o. 35856939 600,00 € 24.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0341/22 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 115,96 € 24.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0340/22 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 208,44 € 24.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0344/22 PC vybavenie tried Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Nexineo s.r.o. 47020946 14 619,60 € 24.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0343/22 PC vybavenie tried Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Nexineo s.r.o. 47020946 14 391,60 € 24.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0342/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 235,07 € 24.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0339/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TLB GROUP, s.r.o. 46406212 22,80 € 24.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0338/22 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 179,64 € 23.08.2022 04.10.2022 Faktúra
DF-42/0337/22 počít.sieť SANET Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 22.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0335/22 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 22.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0334/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 91,51 € 19.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0336/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 83,11 € 19.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0313/22 int.vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 E-commerce Group 47589175 50,00 € 18.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DF-42/0332/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 159,80 € 18.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0333/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 54,00 € 18.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0313/22 int.vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 E-commerce Group 47589175 50,00 € 18.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DF-42/0330/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 283,24 € 10.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0331/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 34,76 € 05.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0329/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,79 € 05.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0327/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 253,90 € 05.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0326/22 poplatky za telefón Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 36,84 € 05.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0328/22 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 249,32 € 05.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0324/22 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 174,05 € 04.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0323/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 118,44 € 04.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0325/22 stavebné úpravy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AVAL s.r.o. 31439080 21 494,68 € 04.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0322/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 136,12 € 02.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0321/22 plyn 8/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 02.08.2022 07.09.2022 Faktúra