Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0202/23 oprava výťahu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Výťahy servis s.r.o. 51265371 170,50 € 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0219/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 311,66 € 03.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0198/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0197/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0196/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0199/23 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0201/23 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0200/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0166/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 384,20 € 03.05.2023 06.05.2023 Faktúra
DF-42/0195/23 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0192/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 184,80 € 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0194/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 432,00 € 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0193/23 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 954,00 € 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0191/23 stravné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 3,76 € 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0190/23 stravné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 364,72 € 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0189/23 elektro.práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pavel Kastler 17475121 1 943,94 € 27.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DF-42/0180/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 40,50 € 27.04.2023 06.05.2023 Faktúra
DF-42/0186/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 104,04 € 26.04.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0188/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 26.04.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0187/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 146,06 € 26.04.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0182/23 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JUDr. Danica Bedlovičová 50341286 55,00 € 26.04.2023 06.05.2023 Faktúra
DF-42/0185/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 47,78 € 25.04.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0184/23 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 71,40 € 25.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DF-42/0183/23 deratizácia, dezinsekcia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 779,00 € 24.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DF-42/0181/23 oprava alarmu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 553,92 € 21.04.2023 06.05.2023 Faktúra
DF-42/0179/23 uč.pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 967,68 € 20.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DF-42/0164/23 PC komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROLINE computer s.r.o. 36395994 380,80 € 20.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0163/23 kosačka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HECHT SK s.r.o. 35874422 563,78 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0178/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. 35755563 61,45 € 18.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DF-42/0162/23 upratovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Milan Adamov 51896176 493,50 € 18.04.2023 25.04.2023 Faktúra