Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0469/22 deratizácia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 779,00 € 31.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0474/22 europokladnica Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Rottner Security Slovensko s.r.o. 45711615 34,90 € 27.10.2022 04.12.2022 Faktúra
DF-42/0463/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 220,62 € 27.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0461/22 učebnice Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. 31333176 44,70 € 26.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0460/22 bal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 258,15 € 26.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0459/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 25.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0458/22 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 185,00 € 25.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DF-42/0457/22 desinfekcia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADLERR, s.r.o 36710369 64,08 € 24.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0452/22 poháre Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Victory sport,spol.s r.o. 35774282 244,25 € 21.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DF-42/0464/22 cestovné poistné žiaci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz,Slov.poisťovňa 00151700 13,10 € 21.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DF-42/0455/22 učebnice Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. 31333176 668,70 € 20.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0454/22 členský poplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asociacia stredných odborných skôl Slovenska 37857665 30,00 € 19.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0451/22 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 75,59 € 19.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DF-42/0456/22 učebnice Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 preskoly s.r.o. 51692881 3 532,10 € 19.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DF-42/0450/22 oprava stroja Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 G.P.R. spol. s r.o. 17319463 120,78 € 19.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DF-42/0447/22 tlač učebnice Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pandan,s.r.o. 47866284 996,00 € 17.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DF-42/0449/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 295,70 € 17.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0448/22 tabuľa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mgr.Marián Klimčík-MK Šport 40606368 716,00 € 17.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DF-42/0525/22 strážna služba Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JAZASPOL s.r.o. 35941863 216,00 € 13.10.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0445/22 úrazové poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 562,46 € 13.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0444/22 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 159,84 € 12.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0443/22 autoservis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 330,00 € 12.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0437/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 864,89 € 10.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0441/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 257,28 € 10.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0440/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,82 € 10.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0439/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 270,77 € 10.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0438/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 526,03 € 10.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0436/22 nástroje Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 320,40 € 10.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DF-42/0453/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 210,95 € 10.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0434/22 suroviny akcia BSK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 465,54 € 10.10.2022 26.10.2022 Faktúra