Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6057

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0252/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 02.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0251/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 02.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0250/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 02.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0266/23 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 345,10 € 01.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DF-42/0246/23 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 147,83 € 01.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0248/23 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0249/23 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 01.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0247/23 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 674,00 € 01.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DF-42/0245/23 stravné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 492,56 € 31.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0243/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing.Pavol Lamper - LAKROS 32132271 122,40 € 31.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0244/23 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 728,55 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DF-42/0242/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 37,66 € 29.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0241/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 146,54 € 29.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0240/23 sťahovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SVD go, s.r.o. 44142510 300,00 € 26.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0238/23 elektroinšt.práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BCP Holding, s.r.o. 45268771 2 370,64 € 25.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0239/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 25.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0236/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 68,04 € 23.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0235/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 97,80 € 23.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0237/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 29,70 € 23.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0232/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. 35755563 47,48 € 19.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0234/23 daň z nehnuteľnosti Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 36,84 € 19.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0233/23 obal.materiál CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 175,26 € 19.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0230/23 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 145,80 € 18.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0231/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 188,10 € 18.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0215/23 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 179,65 € 18.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0227/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0228/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 154,38 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0229/23 PC sieť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0214/23 skartácia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing.Katarína Korčeková 52313042 810,00 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0213/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATHEA, s.r.o. 34152369 61,80 € 17.05.2023 24.05.2023 Faktúra