Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6057

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0399/23 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 669,15 € 22.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0398/23 rampa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GUDE Slovakia s.r.o. 36389862 93,71 € 22.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0397/23 úraz.poistenie žiakov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 562,46 € 18.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0396/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. 35755563 50,28 € 18.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0394/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -229,52 € 18.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0393/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -554,06 € 18.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0392/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -3,59 € 18.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0395/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 224,12 € 18.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0391/23 bal Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 178,54 € 18.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0572/23 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 159,26 € 18.09.2023 22.12.2023 Faktúra
DF-42/0571/23 hav.poistenie auto Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 369,60 € 18.09.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0387/23 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 241,35 € 14.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0386/23 cestovné poistné žiaci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 126,00 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0385/23 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 143,11 € 12.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0390/23 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 143,76 € 11.09.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0384/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 73,44 € 11.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0389/23 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 40,00 € 11.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0383/23 autoservis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Mónosi 48107409 40,00 € 08.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0382/23 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 44,40 € 08.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0380/23 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 74,10 € 07.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0381/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pens.com 41202888 348,23 € 07.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0442/23 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 98,15 € 06.09.2023 05.12.2023 Faktúra
DF-42/0378/23 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0379/23 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 251,33 € 06.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0388/23 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 58,34 € 05.09.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0377/23 telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,73 € 05.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0376/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0375/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0374/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0373/23 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 319,45 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra