Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0552/16 nákup stravovacích poukážok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 605,30 € 05.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0553/16 nákup učebných pomôcok - poháre-vecné ceny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Victory sport,spol.s r.o. 35774282 172,33 € 05.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0557/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 40,70 € 05.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0547/16 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPORTISIMO SK s.r.o. 44156979 510,10 € 02.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0561/16 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 48,60 € 02.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0562/16 za prenájom dávkovača vody za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 02.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0563/16 opakovaná dodávka plynu za 12/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 02.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0564/16 opakovaná dodávka plynu za 12/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 02.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0565/16 opakovaná dodávka plynu za 12/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 02.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0549/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 149,88 € 01.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0550/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 89,44 € 01.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0551/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 246,40 € 01.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0548/16 upratovačské práce za 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 30.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0554/16 obedy zamstnancov za 11/2016 127 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 260,35 € 30.11.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0544/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 76,31 € 29.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0541/16 aSc rozvrhy 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 63,00 € 28.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0543/16 za technicko-odbornú pomoc pri rekonštrukcií Školiaceho centra gastronómie- cvičná kuchyňa, na Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing.Milan Chomo 11795794 850,00 € 28.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0545/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 25.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0546/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 28,21 € 25.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0540/16 nákup učebných pomôcok - popisovačov na tabulu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 16,56 € 24.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0542/16 nákup surovín pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 24.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0534/16 za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v objekte školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 50,00 € 23.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0532/16 úrazové poistenie študentov školy za šk r 2016/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 444,05 € 22.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0537/16 za poskytnuté služby počít.siete SANET za obd 10-12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 149,37 € 22.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0538/16 vodné stočné za 10/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 156,04 € 22.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0539/16 za tlač materiálov -letáky, katalóg, vizitky, skladačka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI 17354013 159,30 € 22.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0535/16 Servisná prehliadka CHÚV na elokovanom pracovisku Harmincova 1 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 86,45 € 22.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0530/16 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 108,05 € 22.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0531/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 61,20 € 22.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0529/16 vodné stočné za 10/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 324,92 € 21.11.2016 02.12.2016 Faktúra