Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0152/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 20,62 € 23.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0153/18 za opravu plynových zariadení a odstránenie havárie na UK v objekte SOŠ Na Pántoch Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ladislav NÉMETH 47830271 1 000,00 € 23.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0149/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 192,58 € 22.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0150/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 22.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0151/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 95,33 € 22.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0146/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BAGETA - Ing. Gottschall 30104424 102,12 € 21.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DF-42/0147/18 vodné stočné za 2/2018 Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 261,43 € 21.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DF-42/0143/18 vodné stočné za 2/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 84,71 € 20.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DF-42/0144/18 nákup príslušenstva k telefonom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 151,91 € 20.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DF-42/0145/18 poistné majetku za 4/2018 až 4/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 1 776,00 € 20.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DF-42/0142/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 132,35 € 19.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0137/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 22,00 € 15.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0138/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 30,80 € 15.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0135/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 15.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0136/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BAGETA - Ing. Gottschall 30104424 102,12 € 14.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0139/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 109,98 € 14.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0115/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 30,36 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0130/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0131/18 za výkon zodpovednej osoby za 3/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0132/18 za služby v oblasti PO za mes 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0134/18 videozáznam z akcie "Praktická časť maturitných skúšok"zo dňa 19.2.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 250,00 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0140/18 vodné stočné za 2/2018 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 66,88 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0141/18 poistene majetku POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 993,10 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0120/18 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0121/18 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 219,60 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0122/18 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 38,70 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0123/18 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 124,20 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0124/18 telekomunikačné poplatky za 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,58 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0114/18 nákup surovín pre CV a PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 99,00 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0116/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 30,36 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra