Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0579/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 123,20 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0577/18 oprava sporáka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA SK, s r.o. 31350658 60,00 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0580/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 77,76 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0581/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 119,38 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0582/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 159,19 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0584/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 109,20 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0585/18 nákup minerálok na akciu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 531,22 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0573/18 za pitnú vodu 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 27,00 € 05.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0571/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 132,20 € 05.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0574/18 za prenájom kopírky 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 05.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0576/18 za výkon BTS za 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 05.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0572/18 telekomunikačné poplatky za 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 69,26 € 05.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0575/18 za telekonunikačné poplatky 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 218,18 € 05.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0568/18 za opakovanú dodávku plynu Farského 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 04.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0569/18 za opakovanú dodávku plynu Rača 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 04.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0570/18 za služby v oblasti PO za 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 04.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0566/18 správa servera a ostatné časové úkony za 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 616,80 € 03.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0559/18 mesačný prenájom a vyúčtovanie vyhotovených kopii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 83,29 € 30.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0560/18 mesačný prenájom kopírky 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 30.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0562/18 za baliaci materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 119,78 € 30.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0563/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 265,26 € 30.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0565/18 odstravované obedy zamestnancov za 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 235,40 € 30.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0554/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 88,00 € 28.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0555/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 77,76 € 28.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0556/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 133,20 € 28.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0557/18 upratovačské práce za 6/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 28.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0558/18 upratovačské práce za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 305,82 € 28.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0551/18 uverejnenie inzerátu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 288,00 € 27.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0561/18 za tlač samolepiacich folii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAPRINT, s.r.o. 46158502 48,00 € 27.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0550/18 nákup odbornej literatury Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 17323266 12,60 € 26.11.2018 18.12.2018 Faktúra