Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0030/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,14 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0029/19 | nákup surovín pre CV a K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,80 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0028/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 32,34 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0027/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0038/19 | poistenie majetku za obd. 13.4.2019-13.4.2020 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 918,10 € | 22.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0032/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,32 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0018/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0025/19 | členský príspevok za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0024/19 | za opakovanú dodávku plynu Farského 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0023/19 | za opakovanú dodávku plynu Rača 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0022/19 | vyúčtovanie za plyn r. 2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 687,59 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0020/19 | vodné stočné za 12/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 55,73 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0019/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 84,41 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0017/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 129,02 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0016/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,62 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0015/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 75,61 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0014/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,94 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0013/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 90,36 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0012/19 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 33,38 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0011/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 291,71 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |