Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0297/24 poč.sieť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 50,00 € 05.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0303/24 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 22,79 € 05.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0291/24 poč.sieť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 -50,00 € 05.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0320/24 poplatky za mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,68 € 04.06.2024 02.08.2024 Faktúra
DF-42/0324/24 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 384,36 € 04.06.2024 02.08.2024 Faktúra
DF-42/0289/24 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 200,00 € 04.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0300/24 náplň do lekárničky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Unizdrav Prešov s.r.o. 36515388 147,50 € 04.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0301/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 190,32 € 04.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0321/24 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 294,72 € 03.06.2024 02.08.2024 Faktúra
DF-42/0290/24 prenájom kopírok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 160,76 € 03.06.2024 04.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0287/24 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 017,00 € 03.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0285/24 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 575,00 € 03.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0293/24 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0292/24 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 1 262,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0286/24 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 271,00 € 01.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0277/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 616,64 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0276/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 424,88 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0273/24 materiál použitý pri servise Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Výťahy servis s.r.o. 51265371 16,68 € 31.05.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0269/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 319,26 € 31.05.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0281/24 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Inštitút bazpečnosti práce, s. r. o. 35859857 108,00 € 30.05.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra