Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0230/20 poplatky za telefón Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,52 € 06.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DF-42/0227/20 oprava radiátora Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Varjú - INSTAP 14002141 110,00 € 05.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DF-42/0228/20 plyn 8/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 968,00 € 03.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DF-42/0229/20 plyn 8/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 003,00 € 03.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DF-42/0225/20 služby PO 7/20 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 03.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DF-42/0224/20 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 44,58 € 03.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DF-42/0226/20 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 562,00 € 03.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DF-42/0222/20 hav.poistenie auta Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 122,70 € 22.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DF-42/0223/20 predplatné časopis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MAFRA Slovakia a.s. 31333524 34,80 € 22.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DF-42/0221/20 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LAMITEC, spol.s.r.o. 35710691 494,80 € 20.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DF-42/0220/20 oprava tlačiarne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Swiss,s.r.o. 35770252 62,40 € 20.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DF-42/0219/20 prestrešenie učebne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 18 560,78 € 17.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DF-42/0214/20 účtovníctvo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KM EKON s.r.o. 51947684 850,00 € 10.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DF-42/0216/20 el.energia 7/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 078,69 € 09.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DF-42/0217/20 el.energia 7/2020 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 425,88 € 09.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DF-42/0213/20 materiál na OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 61,75 € 09.07.2020 22.07.2020 Faktúra
DF-42/0215/20 telefónne hovory MT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 240,84 € 09.07.2020 22.07.2020 Faktúra
DF-42/0212/20 služby zodp.osoby 7/20 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 09.07.2020 22.07.2020 Faktúra
DF-42/0218/20 poplatky za telefón Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 56,64 € 07.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DF-42/0204/20 zrážková voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 116,56 € 07.07.2020 22.07.2020 Faktúra