Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0020/21 | portál WWW | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 172,80 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0022/21 | ochr.rúška | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,96 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0024/21 | poplatok za odpad | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 2 604,63 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0018/21 | inzercia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 240,00 € | 29.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0017/21 | web školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 54,00 € | 28.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0016/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 100,31 € | 23.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0015/21 | právne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík | 50183621 | 93,10 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0014/21 | súdny poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská pošta | 36631124 | 16,50 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0044/21 | dozor stavby Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 3 363,96 € | 21.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0013/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 155,46 € | 21.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0012/21 | plyn 1/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 19.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0009/21 | el.energia +voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 371,68 € | 19.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0011/21 | plyn 1/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 18.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0010/21 | Germicídna lampa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELBEA s.r.o. | 44135998 | 371,80 € | 18.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0037/21 | el.energia 1/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 15.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0008/21 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 205,91 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0004/21 | hav.poistné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 13.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0005/21 | vyúčt.plynu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -5 114,78 € | 13.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0430/20 | plyn 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 140,58 € | 13.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0006/21 | servis mlynčeka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Coffe tech s.r.o. | 52642933 | 248,40 € | 13.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra |