Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0411/20 | služby PO 12/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0414/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 29,77 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0410/20 | web školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0408/20 | stôl | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 1 188,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0413/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0405/20 | počít.sieť SANET 10-12/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0403/20 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 23,45 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0417/20 | predplatné časopisu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 105,60 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0407/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 372,53 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0404/20 | energie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 595,25 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0402/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 155,89 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0398/20 | servis kotlov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 600,00 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0401/20 | vybav.kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 7,52 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0400/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 106,20 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0399/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0394/20 | el.energia 11/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 081,73 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0395/20 | el.energia 11/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 645,38 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0396/20 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0391/20 | inter.doplnky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Belistar, s.r.o. | 45885443 | 40,67 € | 08.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0392/20 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra |