Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0251/20 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 22,30 € 25.08.2020 06.09.2020 Faktúra
DF-42/0248/20 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 91,15 € 24.08.2020 06.09.2020 Faktúra
DF-42/0245/20 vzdel.program Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JA Slovensko s.r.o. 42166292 40,00 € 24.08.2020 06.09.2020 Faktúra
DF-42/0246/20 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 86,40 € 24.08.2020 06.09.2020 Faktúra
DF-42/0247/20 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 149,28 € 24.08.2020 06.09.2020 Faktúra
DF-42/0244/20 update ASC agenda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 130,00 € 24.08.2020 06.09.2020 Faktúra
DF-42/0249/20 obklad v telocvični Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Marian Vaniš 17628172 800,00 € 19.08.2020 06.09.2020 Faktúra
DF-42/0241/20 rozpočet na stav.práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Milan Vavrinec STAVRO 30941067 960,00 € 18.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DF-42/0240/20 počít.sieť SANET 7-9/20 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 17.08.2020 30.08.2020 Faktúra
DF-42/0242/20 Germicídny žiarič PROLUX Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wild Horse s.r.o. 47557001 888,30 € 17.08.2020 30.08.2020 Faktúra
DF-42/0243/20 prestrešenie terasy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 21 180,20 € 14.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DF-42/0239/20 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 47,50 € 14.08.2020 30.08.2020 Faktúra
DF-42/0238/20 zrážková voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 98,70 € 13.08.2020 30.08.2020 Faktúra
DF-42/0237/20 zhotovenie zábradlia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KLBS s.r.o. 46534784 1 250,00 € 11.08.2020 30.08.2020 Faktúra
DF-42/0233/20 el.energia 7/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 966,06 € 10.08.2020 30.08.2020 Faktúra
DF-42/0234/20 el.energia 8/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,36 € 10.08.2020 30.08.2020 Faktúra
DF-42/0235/20 el.energia 7/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 420,92 € 10.08.2020 30.08.2020 Faktúra
DF-42/0236/20 služby zodp.osoby 8/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 10.08.2020 30.08.2020 Faktúra
DF-42/0232/20 ekon.činnosti Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KM EKON s.r.o. 51947684 850,00 € 10.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DF-42/0231/20 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 233,71 € 06.08.2020 21.08.2020 Faktúra